你好; 你是調(diào)整了 以前年度損益調(diào)增; 勾稽關(guān)系就是會有這個差異金額的?
老師上午好,請問21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過,提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會計做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個情況
老師,2022年3月有一個科目錯誤了,導(dǎo)致從3月份開始,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤年初-本期=不等于利潤表里的凈利潤,那是我是要反結(jié)賬到3月修改嗎,還是直接在2022年12月的賬務(wù)里修改好了。
老師,公司9月開始經(jīng)營的,2023年3月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)減去2022年9月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù),是不就應(yīng)該等于利潤表里2022年9月到2023年3月這7個月的利潤之和,對嗎老師,您幫我理解下,
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致,去修改年度財務(wù)報表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平,如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債,會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的,說明調(diào)之后也對。
老師,請教一下,就是2025年3月補(bǔ)交以前年度的所得稅附加稅,用了以前年度損益調(diào)整科目,這樣要修改2025年年初資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù),未分配利潤數(shù)據(jù)表了不是要對應(yīng)的修改其他的數(shù)據(jù)最后才能左右相等嗎?那是要改哪里數(shù)據(jù)呢?
老師 我要看固定資產(chǎn)合計數(shù)在那里看呀
老師,你好,差旅費(fèi)的住宿費(fèi),不能抵扣,對吧
老師請問年底除了憑證,明細(xì)賬,總賬是不是都要打印裝訂成冊呢?還有哪些需要打印裝訂的嗎
企業(yè)注冊資金是100萬元,可是賬目上的實(shí)收資本被之前會計調(diào)成了0 這個怎么辦
這兩個報表報的是企業(yè)所得稅年度匯算清繳的報表嗎?
老師,請問個人賣二手房個稅怎么算的
老師我在填寫稅審的表格,固定資產(chǎn)年初余額,本年增加,本年減少,年末余額,我應(yīng)該怎么填寫固定資產(chǎn)的原值和折舊額呢,從哪里取數(shù)呢
老師,稅務(wù)查到我們一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票涉嫌虛開,需要提供證明,是哪些證明呢,我們是現(xiàn)金付的
老師,個人開給我們公司工程款的發(fā)票稅率是多少(河南鄭州)
比如我的凈利潤是1萬元,我怎么給每個股東分配利潤?會計分錄怎么做?交多少個人所得稅?在哪里繳納?
是的,我調(diào)整了,是不是一定資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤年初-本期=等于利潤表里的凈利潤,不一致可以嗎
我是擔(dān)心稅務(wù)系統(tǒng)上比對,發(fā)現(xiàn)在不一致
你好; 是的; 不一致是正常的? ;對的??
那我就不調(diào)整了賬務(wù)了,不一致是正常的,那我就不管它了。
你好; 是的; 正常是這樣的??