有研發(fā)項(xiàng)目才可以享受加計(jì)扣除
老師,您好,制造業(yè)可以享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的政策嗎
制造業(yè)的企業(yè)可以享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策嗎?
享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應(yīng)該把先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)說(shuō)是可以享受制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn) 和生產(chǎn)服務(wù)那個(gè)加計(jì)抵減的政策可以同時(shí)享受么?是不是生產(chǎn)服務(wù)那個(gè)加計(jì)抵減的政策是不是到期失效了
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)說(shuō)是可以享受制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn) 和生產(chǎn)服務(wù)那個(gè)加計(jì)抵減的政策可以同時(shí)享受么?是不是生產(chǎn)服務(wù)那個(gè)加計(jì)抵減的政策是不是到期失效了
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒(méi)有電子章,請(qǐng)問(wèn)要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒(méi)有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無(wú)票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺(jué)得自己要是能開個(gè)無(wú)票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無(wú)票的收入可以自己開無(wú)票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無(wú)票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
我司去年是技術(shù)服務(wù)業(yè)(屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)),符合加計(jì)抵減的條件,今年也有申請(qǐng)加計(jì)抵減,2月份將行業(yè)由技術(shù)服務(wù)業(yè)改為制造業(yè),能不能繼續(xù)執(zhí)行進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減呀?
已經(jīng)改為制造業(yè)后就不能再享受加計(jì)抵減了
這是我們現(xiàn)在的行業(yè),您看屬于制造業(yè)嗎?
是的,就是制造業(yè)了哈
我現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候又提示要填寫加計(jì)抵減額,不然申報(bào)不了呢?如截圖
只有聯(lián)系稅局處理了哈