同學(xué)您好!您只是偶爾一個(gè)月成本大于收入,沒有影響
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費(fèi),按照這筆收入申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 2021年才會(huì)提供服務(wù),想在21年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報(bào)表和所得稅還沒有申報(bào), 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計(jì)入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師我這邊最后結(jié)轉(zhuǎn)成本大于收入,主要原因是沒有前面工資都是暫估報(bào)個(gè)稅后面工資表出來再補(bǔ)記工資的,還有比如房租攤銷都一季度開一次票都在這個(gè)月記入制造費(fèi)用里去了,這樣導(dǎo)致本成本大了
主營業(yè)務(wù)是做鋼構(gòu)建加工的,也有勞務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)成本最后一個(gè)月攤銷了兩個(gè)月的廠房租賃費(fèi)還有之前工程的勞務(wù)費(fèi)用,還有發(fā)票沒開出去,沒有確認(rèn)收入,所以導(dǎo)致成本大于收入了,麻煩老師指點(diǎn)一下我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,小規(guī)模公司,房屋租賃按幾個(gè)點(diǎn)開票?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)自己24年工資實(shí)際發(fā)了141萬,但是我保稅了80多萬,剩下的50多萬沒有申報(bào)個(gè)稅,老師,現(xiàn)在是不是只能調(diào)增,下來我發(fā)現(xiàn)稅款2萬多,老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦才好,領(lǐng)導(dǎo)知道會(huì)把我開除了
買手套安全帽怎樣做賬
老師您好,如果工程項(xiàng)目雙方確認(rèn)的結(jié)算額100萬,付款時(shí)分包給總包讓利5萬,開票金額95萬,是按100萬確認(rèn)收入還是按95萬確認(rèn)收入
谷物的增值稅稅率是多少?
甲公司注冊資本1000萬,如果有A退股(實(shí)收資本490萬已經(jīng)繳納,占股49%),B回購A股份(490萬購買股份,A實(shí)際占股51%,且已經(jīng)實(shí)繳510萬),現(xiàn)在有兩個(gè)新股東BC入股,原來A控股100 %,現(xiàn)在變成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付給A多少購買股權(quán)款呢,購買股權(quán)后,還需要按照控股比例來出實(shí)繳300萬的資金嗎?
老師,我本月開物料發(fā)票,但我們還沒取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能先不確認(rèn)收入嗎?
全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)的時(shí)限
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔(dān),發(fā)到手4000元,申報(bào)個(gè)稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動(dòng)汽車買價(jià)是10萬,已經(jīng)計(jì)提折舊6000元,賣給個(gè)人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續(xù)會(huì)涉及到哪些稅務(wù)處理呢
不是這是去年12月份的,去年虧損了200多萬,主要原因是我還有去年的合同發(fā)票沒開出去,沒確認(rèn)收入
同學(xué)您好!真實(shí)就是虧損是不?如果就是虧損成本大于收入也是正常,公司成立多久了?