您好,作為以前年度損益調整
老師你好,我們21年租金計提了180萬-22年回來發票才120萬=60萬多計提的,現在要調增,那個以前年度損益怎么做分錄呢?還有未分配利潤分錄怎么做呢?希望有詳細分錄。以前做預提費用,是借:銷售費用,貸:其他應付款-預提
你好,老師,請問下預付賬款,發現以前年度現金支付未做進去,,現在怎么補錄分錄
你好,老師,我現在要支付以前年度的租金,以前也沒提這個費用,現在應怎么做分錄進賬?
老師好!事業單位,以前年度有筆其他應付款,支出時候寫錯分錄,按費用支出做了分錄,導致這筆賬現在還在。現在怎么調賬? 事業單位,以前年度購置固定資產財務會計已入賬,預算會計未入賬,按費用支出做了分錄。這個怎么調賬?
老師你好,如果支付寶以前沒有做帳,后來做帳了,但是這筆押金沒有記,現在支付寶以前的押金現在解凍放出來了,這筆錢應該怎么寫分錄
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
能寫具體點嗎?
借以前年度損益調整? 貸 銀行存款 借 未分配利潤? 貸?以前年度損益調整