您好,匯算清繳是企業(yè)所得稅角度,您的業(yè)務(wù)是更正以前的納稅申報(bào)表
匯算清繳 我公司在簡(jiǎn)易計(jì)稅的房租收入,在2021年1月開(kāi)始收租房一直到現(xiàn)在,沒(méi)有確認(rèn)房租收入。從2022年6年才開(kāi)始開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)收入, 發(fā)票是從2021年1月份開(kāi)始開(kāi)的,到2022年12月31日,發(fā)票才開(kāi)到2022年6月,匯算清繳這個(gè) A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填?
我公司有多余辦公房出租,在2021年1月開(kāi)始收房租一直到現(xiàn)在,沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)按時(shí)確認(rèn)房租收入。從2022年6年才開(kāi)始開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)收入, 發(fā)票是從2021年1月份開(kāi)始逐步開(kāi)的,到2022年12月31日,發(fā)票才開(kāi)到2022年6月,這種情況,匯算清繳A105020表要填嗎 A105020《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填?
2021年3月收房租120萬(wàn)(2021.3至2022.2〉,開(kāi)的專(zhuān)票,分2個(gè)年度確認(rèn)收入,21年所得稅己匯算稅管員講增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入(2022.1月和2月在2022年確認(rèn)收),不調(diào)賬調(diào)的所得稅申報(bào)表年報(bào)中收入加上2022年1月和2月,現(xiàn)2022所得稅匯算清繳,所得稅申報(bào)表收入可以直接2個(gè)房租的數(shù)字填嗎?
2021年3月收房租120萬(wàn)(2021.3至2022.2〉,開(kāi)的專(zhuān)票,分2個(gè)年度確認(rèn)收入,21年所得稅己匯算稅管員講增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入(2022.1月和2月在2022年確認(rèn)收),不調(diào)賬調(diào)的所得稅申報(bào)表年報(bào)中收入加上2022年1月和2月,現(xiàn)2022所得稅匯算清繳,所得稅申報(bào)表收入可以直接減去2個(gè)月房租的數(shù)字填嗎?
2021年3月收房租120萬(wàn)(2021.3至2022.2〉,開(kāi)的專(zhuān)票,分2個(gè)年度確認(rèn)收入,21年所得稅己匯算稅管員講增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入(2022.1月和2月在2022年確認(rèn)收),不調(diào)賬調(diào)的所得稅申報(bào)表年報(bào)中收入加上2022年1月和2月,現(xiàn)2022所得稅匯算清繳,所得稅申報(bào)表收入可以直接減去2個(gè)月房租的數(shù)字填嗎?
老師,那選擇差額征收,但開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無(wú)票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺(jué)差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專(zhuān)票還怎么抵扣啊,沒(méi)有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開(kāi)了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開(kāi)的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開(kāi)普票就可以了,就沒(méi)有必要專(zhuān)票了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費(fèi)用類(lèi)的發(fā)票再差額開(kāi)票的時(shí)候不能扣除是吧
老師,我是高級(jí)暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒(méi)有刷題的嗎?
這個(gè)業(yè)務(wù)是不需要填這個(gè)表是嗎?
您好,不是,企業(yè)所得稅有自己的規(guī)定納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn),不是開(kāi)票,與開(kāi)票無(wú)關(guān),您的操作是認(rèn)為滯后納稅
對(duì)的,這種滯后納增值稅,我想知道這個(gè)情況,實(shí)際是21年的租金收入在22年才確認(rèn),還有22年6一12月份的發(fā)票在23年才開(kāi),但租金早已收了,我想問(wèn),我這種情況,要不要這105020表?
您好,您不需要填寫(xiě)A105020