離職是時侯沒有把這個個稅去掉嗎
老師您好,由于12月份年度結(jié)賬銀行流水未及時獲得,已經(jīng)結(jié)了賬,報了稅,發(fā)現(xiàn)銀行收入2000元,而賬上只記錄了418元,還有0.12元的利息未入賬,請問這種情況該如何處理?是否可以今年1月份補(bǔ)記 借:銀行存款 1582 貸:其他應(yīng)付款1582 借:銀行存款0.12 貸:利潤分配—未分配利潤 0.12 這樣處理可以嗎?(適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則) 如果可以,請問需要如何處理稅務(wù)這一塊呢?謝謝。
老師,中午好!我單位員工上月工資有個稅產(chǎn)生,本月已離職。像這種情況賬上有先例,至今未處理。請問老師,如何賬務(wù)處理?會計分錄?謝謝
老師,請問如果12月和今年1月有2個員工工資沒發(fā),一直掛在賬上,今天問了下人事,說是那兩個人沒有按照正常程序辦理離職手續(xù),所以后面也不會給他們發(fā)了。像這種情況,該怎么平賬?當(dāng)時是在發(fā)工資的那筆里面計入的貸:其他應(yīng)付款XX員工。而且他們兩個人的工資,都分別在12月份和1月份計提了的。
老師,請問如果12月和今年1月有2個員工工資沒發(fā),一直掛在賬上,今天問了下人事,說是那兩個人沒有按照正常程序辦理離職手續(xù),所以后面也不會給他們發(fā)了。像這種情況,該怎么平賬?當(dāng)時是在發(fā)工資的那筆里面計入的貸:其他應(yīng)付款XX員工。而且他們兩個人的工資,都分別在12月份和1月份計提了的。
老師,公司給員工交住房公積金,這個職工轉(zhuǎn)到另一家公司后,另一家公司沒有給交住房公積金,暫時讓我們這邊先給交著,怎么做賬務(wù)處理呢老師?過了幾個月這個職工又來我們公司上班了,正常發(fā)工資,這種情況怎么做賬務(wù)處理,會計分錄怎么做?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
是的,之前賬上就有這種遺留問題,這次又形成了。所以,希望老師幫忙解決。
同學(xué)如果員工不退給你,你們轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出
還有其他處理方法嗎?如何賬務(wù)處理?
沒有了只有你們帳務(wù)處理
這個營業(yè)外支出稅前能扣除嗎?
你好,同學(xué),是可以稅前扣除的
老師,這個個稅可以原路沖回嗎?沖銷應(yīng)付職工薪酬,再沖成本,可以嗎?還是營業(yè)外支出更合理?
你好,同學(xué),這個個稅不能原路退回
老師,看到賬上還有以前年度掛賬的未交增值稅借方余額,查了一下,也找不到情況,這個如何處理?
你要看下這個未交增值稅借方余額怎么出現(xiàn)的
時間長了,好幾個會計接手,無法查清。想把這筆賬處理了。
處理了,也要有原因,你出現(xiàn)借方,說明還有增值稅未交,或賬沒沖平
沒有欠稅,也不知道為什么形成的未交借方。我們是簡易計稅,也不存在留扺。
你們是簡易都 用不到這個科目?
之前會計一直用,所以遺留至今。現(xiàn)在不知如何處理?
同學(xué),我不知道 你們是怎么產(chǎn)生的,所以也沒有法給你建議
老師,還有一個問題,另外有一個賬戶就是本月個稅退稅,記入營業(yè)外收入,銷項稅額。請問老師,如果賬上有進(jìn)項,可以抵扣嗎?
個稅和進(jìn)項沒有關(guān)系 ,同學(xué)