您好,租后是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了是吧
您好,老師,認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票了,怎么辦呢?
請問本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這個分錄應(yīng)該怎么做?已經(jīng)勾選認(rèn)證了
老師好,我們公司這個月的銷項(xiàng)金額小于進(jìn)項(xiàng)金額,但是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,那這個月所回來的進(jìn)項(xiàng)票可以全額抵扣嗎,還是說認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額不能大于銷項(xiàng)金額
我這個月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),因?yàn)橘徿?0萬,金額大就把這張票認(rèn)證了,然后我生產(chǎn)材料的進(jìn)項(xiàng)只認(rèn)證一部分,未認(rèn)證剩余進(jìn)項(xiàng)怎么做到這個月賬里面?
老師您好,這個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大,開在了一張發(fā)票上,所以勾選認(rèn)證了后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已勾選認(rèn)證了
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
不用應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(留抵稅額)嗎?
這個是不需要的哈,你好
哪種情況需要用留抵稅額?謝謝!
留底是進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng)的下個月
那我到下個月怎么做分錄抵這個月多的進(jìn)項(xiàng)?
下個月不做分錄啊,如果是進(jìn)項(xiàng)還多的話,就需要最退稅了