借預(yù)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款
請(qǐng)問(wèn)1月有收入,沒(méi)成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來(lái)的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒(méi)有收入,分錄是這樣嗎
收款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開(kāi)發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。現(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒(méi)有收到退款,該怎么寫(xiě)分錄
老師你好,我三月份開(kāi)出去發(fā)票是一個(gè)點(diǎn),當(dāng)時(shí)錢(qián)當(dāng)月到賬了,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
4月沒(méi)有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒(méi)有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開(kāi)了增值稅9個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,到1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)不癥稅發(fā)票,然后把12月開(kāi)具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)1月份開(kāi)具紅沖分錄怎么做?
老師您好,比如公司是2014年開(kāi)的,到哪年要完成實(shí)繳怎么算的?
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當(dāng)月生效,4月開(kāi)進(jìn)來(lái)的車(chē)輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實(shí)繳,意思就是注冊(cè)資本與實(shí)收資本金額是要一樣的嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,多支付的員工的差旅費(fèi),后面員工退回來(lái)了,是不是借銀行存款160,貸管理費(fèi):-160負(fù)數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開(kāi)票才350萬(wàn),為啥成一般納稅人了
公司買(mǎi)房和車(chē)需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開(kāi)的餐飲票,因?yàn)椴环弦鬀](méi)有入賬,稅務(wù)要求對(duì)此澄清,如何回復(fù)
老師您好,前幾天工商年報(bào)明明把公司注冊(cè)資本與實(shí)收資本都改成十五萬(wàn)并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊(cè)資本五十萬(wàn)實(shí)收資本沒(méi)錢(qián)?
老師麻煩問(wèn)一下什么時(shí)候才會(huì)做計(jì)提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費(fèi),律師費(fèi),填哪里?管理費(fèi)用科目累計(jì)折舊,福利費(fèi),在期間費(fèi)用表哪行填寫(xiě)?