你好同學匯算清繳之前直接紅沖,結轉就可以
老師,你好! 我在2021年12月做了暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款再結轉了成本。我們公司是電子產品商貿企業。2022年年2月公司有買了車,能直接沖銷2021年的暫估嗎? 馬上匯算清繳,所以暫估的問題解決
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發票,在今年匯算清繳時調增了,那么賬務上暫估的應付賬款如何處理呢?
去年暫估商品并且結轉了成本,今年匯算清繳沒有收到發票并且之后也不會有發票,匯算清繳已調增,要怎么做賬務處理?
老師,去年12月我暫估庫存商品,正常結轉了成本,今年紅沖暫估,賬務處理如何做賬?稅務上若匯算清繳有影響嗎?
老師,我們是商貿行業,小規模納稅人。2022年末取得庫存商品,發票沒來,賬面暫估了,今年匯算清繳之前發票過來了,我是如下財務處理的: 取得商品時: 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款-暫估 10萬 結轉銷售成本: 借:主營業務成本 10 貸:庫存商品 10萬 期末結轉: 借:本年利潤 貸:主營業務成本 2023年取得發票,,發票與暫估無差異 借:借:庫存商品 - 10萬 貸:應付賬款-暫估 - 10萬 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款—某公司 10萬 —————— 請問結轉銷售成本和期末結轉的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發票附在當月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發票開的是幾個點的稅率沒有關系,
貨物安裝費是九個點吧?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?購買材料回來焊接而成,屬于包工包料
24年一月的電費,本來是借其他業務支出5萬,入錯了借電費其他業務收入,影響當年的損益嗎?需要納稅調整嗎?
老師,今天第一去公司上班,剛前任說我不要那么認真,按規矩是要票,但私下是有些人的不要,有些人的要,到底我審單的時候碰到沒票的怎么說不得罪人又能拿到票呢
機器設備租賃銷售的稅率是多少
老師,3月份進項發票已勾選,但是發票忘記入賬,而且3月已申報增值稅,現在如何解決
老師,民政局對流浪乞討人員物資救助支出每人20元左右,無發票可以報賬嗎
老師,房地產開發預交的土地增稅用不用計入稅金及附加?還是在預交時直接借:應交稅費應交土地增值稅,貸:銀行存款
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
就是和正常月份做賬就可以了,是吧?
對的同學完全沒有問題