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老師,你好! 我在2021年12月做了暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款再結轉了成本。我們公司是電子產品商貿企業。2022年年2月公司有買了車,能直接沖銷2021年的暫估嗎? 馬上匯算清繳,所以暫估的問題解決

2022-01-13 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 10:45

您好,車跟暫估的商品是一類嗎?如果不是,沖銷以后成本就少了,會出現利潤。

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 10:46

不一樣,我們是做電子產品的。但是不超過500萬的固定資產不是可以一次性做費用嗎?

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 10:47

成本少了,費用增加了應該是一樣的吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:56

嗯,是的,是可以的一次性扣除的。

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 10:57

那可以沖2021的暫估嗎?該如何做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:59

沖暫估就是把原來的憑證做成紅字,除了變成負數,科目數字等都不變。

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 11:02

把原來的紅字沖銷: 借:庫存商品 -50萬 貸:應付賬款 -50萬 但原來的成本不用沖銷吧 直接再做筆: 借:固定資產50萬 貸:銀行存款50萬 借:管理費用-折舊費50萬 貸:累計折舊 50萬 這樣做的話,好像管理費用與成本重復了

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:07

要沖減成本的,要不庫存商品就出負數了吧?

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 11:23

哦哦,老師,是不是這樣可以這樣做: 借:庫存商品 -50 貸:應付賬款-暫估 -50 借:主營業務成本 -50 貸:庫存商品 -50 然后再做一筆: 借:固定資產 50 貸:銀行存款 50 借:管理費用-折舊費 50 貸:累計折舊 50

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:29

嗯,這樣做就沒有問題了

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 11:47

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-13 12:14

不用客氣,祝您工作愉快。

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