借營業外支出貸應收賬款
客戶欠我們應收款還有一萬多未付款,但是客戶直接說不要票了,合計銷售金額十多萬,直接尾款也不打了,這怎么處理呢?
老師,請問下,客戶的600元尾款不付了,我的賬面要怎么處理
老師好!請教一下,我們付供貨商的貨款,少付幾十元的尾款應該怎么入賬?
客戶付款時抹掉的尾數怎么記賬?比如應收賬款3002元,客戶只付3000元,剩下的2元不會付了。
客戶零頭錢不付款了,我怎么做賬?幾十元,我是不是要開紅字發票?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
稅務局要求開具紅字發票
開了紅字發票這個要怎么處理?還需要去調整以前年度的匯繳清算?
你多開了嗎 怎么會開負數 沒有多開 開負數發票合同金額不就不對了
開具這個跨年紅字發票會涉及以前年度報表利潤表主營業收入?
主營業務收入 做這個
老師我想請教你開具跨年的紅字發票應該怎么做賬務處理?企業所得稅匯繳要怎么處理?會涉及哪些科目,就是這個紅字發票的小白
銷售退回
借主營業務收入 銷項 貸應收賬款 其他的都不調整
它不是跨年的紅字發票?不需要調整匯繳清算?
不需要的 你調整了 增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致了
那就是開具跨年的紅字發票和當年的紅字發票都是一樣的賬務處理不涉及調整企業所得稅?
你好對的 是這么做的
老師,那不就是以前年度多用了成本嘛?今年開了紅字發票,庫存商品又回來,以前那個年度成本不是也用了嘛
咋回多了成本 你的成本不變 少收了幾十塊錢不是嗎 成本還是那些
我知道,這筆我知道了,如果開具跨年紅字發票,銷售退回,我怎么處理,會涉及企業所得稅?
今年紅沖成本不就可以了 去年收入多成本也多 紅沖收入今年的成本也得紅沖不是嗎