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老師好,一、我們公司一月預繳增值稅10萬元,教育城建問1萬元。印花稅1000元;二、三月份繳納增值稅30萬元,教育城建附加3萬元,印花稅3000元;請問老師這個分錄怎么寫,麻煩幫我寫個樣本。謝謝老師!

2023-03-03 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-03 16:32

你好,這個是建筑異地預繳的嗎?

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你好,這個是建筑異地預繳的嗎?
2023-03-03
企業預繳增值稅時: 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款
2023-03-05
您好!總包只要做總包預繳的增值稅,這個稅是差額計算出來的 借:應交稅費-預繳增值稅165137.6 應交稅費-應交城建稅8256.88 應交稅費-應交教育費附加4954.13 應交稅費-應交地方教育費附加3302.75 應交稅費-應交企業所得稅3669.72 稅金及附加1200 貸:銀行存款
2022-10-18
同學,你好 借:應交稅費—未交增值稅??2953.59 應交稅費-城市維護建設稅103.37元 應交稅費-教育費附加是44.3元 應交稅費-地方教育附加是29.53元 貸:銀行存款
2024-07-10
增值稅等于銷項稅額減去進項稅額。 然后附加稅等于增值稅乘以附加稅稅率。印花稅等于合同金額乘以3/10000。按照建設合同交的。
2023-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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