你好,這個是建筑異地預繳的嗎?
A公司本月工程款300萬元,全額開具發票,在項目所在地B市預繳稅款。(A公司為一般納稅人,繳納稅款有增值稅預繳、城建稅、教育費附加、地方教育費附近、印花稅、企業所得稅),老師計提和繳納的會計分錄怎么寫
2022年10月份我們總包預交稅400萬元,增值稅為165137.60元,城市建設維護稅8256.88元,教育費附加4954.13元,地方教育費附加為3302.75元,企業所得稅3669.72元,印花稅1200元。工程為9個點稅收,預交時勞務分包預交200萬元,分包稅收為3個點,增值稅為58252.43元,城市維護建設稅2912.62元,教育費附加1747.57元,地方教育費附加1165.05元,企業所得稅3883.50元,印花稅600元。 本次預交為差額預交,請問老師我們總包方會計分錄怎么處理
老師好,一、我們公司一月預繳增值稅10萬元,教育城建問1萬元。印花稅1000元;二、三月份繳納增值稅30萬元,教育城建附加3萬元,印花稅3000元;請問老師這個分錄怎么寫,麻煩幫我寫個樣本。謝謝老師!
老師好,一、我們公司一月異地預繳增值稅10萬元,教育城建問1萬元。印花稅1000元;二、一月本地份繳納增值稅30萬元,教育城建附加3萬元,印花稅3000元;請問老師這個分錄怎么寫,麻煩幫我寫個樣本。謝謝老師!
老師好,我公司小規模納稅人,2020.2月把自建車間暫估轉入固定資產2700萬元,2022年由于欠款,法院拍賣19154000元,法院直接扣增值稅 土地增值稅 城建稅 教育附加 印花稅共計180多萬元,請問老師分錄怎么欣呢
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?