你好,你們單位認證了這個發票嗎?
2022年1月份,供應商給我們送貨,發票已開,貨款已付,現在有質量問題,需要退貨,我需要在原發票基礎上,開紅字,我們作為客戶,該怎么操作呢
客戶需要退貨退票,但是票已經抵扣,我方開出沖紅發票,票需要給客戶嗎
成都市金牛區老師好,我方在22年11月開票給客戶,次月客戶部分退貨,我對應開出紅字發票?,F在客戶要抵扣,需要怎么操作呢?
客戶之前開給我的進項發票,我是購貨方,現在需要需要紅字退票退貨,雙方要怎么操作?
購買方去年購買了一批貨200,有一部分退貨了,現在需要對方退款100,那我購買方申請開紅字發票可以部分紅沖的嘛,要怎么操作?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
認證了的
你們在你的開票系統里面開紅字信息表,然后對方給你開紅字發票。
我是購貨方哦
購買方開紅字信息表沒有問題的。
現在就是我這邊購貨方先開紅字信息表然后告訴銷售方,讓他那邊開紅字發票就可以了是么?
對的,是的,是這么做的。