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Q

老師,你好。我十二月開專票入賬的時候沒有做應交稅費。申報稅時候已經繳納了這個稅款。這個在一月應該怎么處理

2023-03-03 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-03 10:01

你好!你看能不能反記賬去更正之前的憑證

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快賬用戶3237 追問 2023-03-03 10:03

都訂賬出報表了呢

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:03

你好!不可以的話,你就做紅字分錄來更正 減少的收入,計入以前年度損益調整

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你好!你看能不能反記賬去更正之前的憑證
2023-03-03
您好, 1、八月份申報個稅的時候有個員工累計應繳納稅款24.68,已繳納27.69,要退稅2.99,然后繳納稅款的時候就是0,這個就表示 當時沒有退2.99,實際繳納的稅還是27.69 2、9月份我申報個稅顯示應繳納稅款31.68,已繳納稅款還是27.67,上個月已經退稅了2.99(上個月沒有退2.99),所以實際9月份應該交的個稅是31.68-27.67=4.01
2020-10-09
你好 ; 那你實際應該是紅沖 32500還是 應該沖30000元
2021-10-19
?你好? ? ? ?你是一般納稅人的話? ? 月末抵減 :? ? ? ? 借 應交稅費-應交增值稅? -銷項稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?借? ? ? 應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅貸? ? ? 進項稅 來結轉下??
2021-01-14
退稅,你也沒有收到,不做處理的。
2020-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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