你好,這個進(jìn)像你已經(jīng)勾選了嗎。
進(jìn)項稅比銷項稅多了,怎么處理啊
進(jìn)項比銷項多18982.27,怎么做會計處理呢?
老師您好,我想問一下進(jìn)銷項稅的賬務(wù)處理。收到進(jìn)項稅發(fā)票時,怎么處理?開出銷項稅發(fā)票時怎么處理?然后進(jìn)銷項抵扣時怎么處理?交稅時怎么處理?
老師您好,本期進(jìn)項稅比銷項稅多,怎么處理呢?
老師,公司進(jìn)項票比銷項票多,老板說不想抵扣,想繳稅,那這些多余的進(jìn)項票要怎么處理呢?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
還沒有勾選
可以根據(jù)稅負(fù)來勾選發(fā)票的,沒有勾選的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
勾選多少做多少進(jìn)項。
沒有勾選 的,是要做一筆, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎? 待抵扣進(jìn)項稅額與待認(rèn)證進(jìn)項稅額的主要區(qū)別是啥呢?
你好,沒有勾選的,你以后勾選才做這一個。
代抵扣,這個是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,稅務(wù)局比對通過之后才可以抵扣的。
待認(rèn)證這個是發(fā)票沒有勾選的情況。
發(fā)票勾選和發(fā)票認(rèn)證是一回事吧? 沒有勾選的進(jìn)項稅,現(xiàn)在不用做賬,勾選了的,再和銷項稅對沖? 那以后勾選是不是也可以不轉(zhuǎn)到“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”里呢?直接勾選后,和銷項對沖?
對的,是的,是一回事兒。
沒有勾選的做應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證不是嗎?勾選了之后做進(jìn)項。
我現(xiàn)在發(fā)票報銷后,記賬直接記到進(jìn)項稅,這樣做對嗎?銷項也是收入確認(rèn)直接記銷項稅。到月末再勾選確 認(rèn)。銷項比進(jìn)項多會處理,銷項比進(jìn)項少了,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
沒有認(rèn)證的,你做的進(jìn)項就不對 認(rèn)證了可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
那以后報銷完做賬時,先借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,到月末勾選后再轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師您好,學(xué)堂里有針對性的課程推薦下吧。如果全部勾選了,要如何做賬呢?
你好,你搜關(guān)鍵字吧,我也沒看過學(xué)堂的課程。
老師您 好,如果進(jìn)項稅額比銷項稅額多,并且全部勾選 了,怎樣做賬?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 2023-03-03 10:34
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是借方余額的話,就不用交了吧?等什么時候是正數(shù)的時候再交?報稅的時候也這么申報,對嗎?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。