你好同學,具體可以參考
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現在發票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎?
老師好,想請老師幫忙砍看一下分錄做的對不對 暫估入庫:借,庫存商品100 貸,應付暫估款100 付款:借,應付賬款113 貸,銀行存款 收到發票核銷:借,應付暫估款100 借,進項稅額13 貸,應付賬款113 總感覺這個分錄不太好,請老師幫忙修正,感謝
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發票到了,謝謝 借:應付賬款/應付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款/暫估材料款/某單位 來發票,發票和暫估金額一致, 借:應付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應付賬款/應付材料款/某單位
第一步沒有發票暫估入庫 借庫存商品100 貸應付賬款-總部-暫估100 第二步收到發票沖暫估 借庫存商品 負數100 貸應付賬款-總部-暫估負數100 3根據發票入賬 借庫存商品85 應交稅費15 貸應付賬款-總部100 第四步本公司的客戶把錢30塊打給了總部 借庫存商品負數—23 應交稅費負數—7 貸應付賬款總部負數—30 這樣就行了吧?老師
看到一個案例分公司收到總公司的發貨,借庫存商品100貸應付賬款—暫估100;分公司銷售出去價稅合計金額79.1,分公司申請開票,收到總公司開來的發票70,分公司沖暫估70,重新入賬借庫存商品70進項稅額9.1貸應付賬款—暫估應付賬款79.1,為啥重新入賬用暫估呢
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師的意思能準確點嗎,這樣說可以的嗎
借,庫存商品100 待認證進項13 貸,應付賬款113 借,應付賬款113 貸,銀行存款113 借,進項稅額13 貸,待認證進項13
哦哦,懂了,謝謝老師,
不客氣同學,感謝五星好評一下