啊,你看一下,你有工資稅種認(rèn)定嗎?應(yīng)該是沒有的,你看一下。
我是新手,請問下申報個稅時,稅款所屬期是2021年1月的,但是實際工資,薪金所得填報里填的是2020年12月份的收入,不太明白怎么回事?申報個稅不是次月申報上月的個稅嗎?即不應(yīng)該是現(xiàn)在2021年2月申報2021年1月份的,填的是1月份的收入所得嗎?怎么是2020年12月份的,這個邏輯我不太明白。
老師能幫我解答一下關(guān)于個稅的問題嗎,我們公司是每個月5日發(fā)上個月的工資,每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了。現(xiàn)在個稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯,也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個事情呢?
我們餐廳是個體戶,今年2月20日稅務(wù)局通知從2023年1月份改為查賬征收,但是1月份的個稅申報期已過了,我們沒有申報員工的工資薪金所得,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
我們餐廳是個體戶,今年2月20日稅務(wù)局通知從2023年1月份改為查賬征收,但是1月份的個稅申報期已過了,我們沒有申報員工的工資薪金所得,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應(yīng)該怎么辦處理
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
就只有這張通知
電子稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面有。
這個是轉(zhuǎn)查賬征稅的,這個是生產(chǎn)經(jīng)營,和你的工資個稅沒有關(guān)系。
員工的工資薪金沒有申報,是不是不能稅前扣除啊
個體戶的沒關(guān)系的