按實際到貨暫估入庫就是
老師 我盤存的時候發現 本月實際入庫2000 出庫2000 直接出庫了 但是發票沒有到 這種還需要暫估入庫 如果暫估 我賬實就會不符合
老師,當月暫估入庫了500,結果當月實際發貨了800,需要當月把暫估補到800嗎?或者等發票來了再直接把500暫估沖紅,再按實際發票入賬?
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發票做賬,怎么庫存數量還在?是需要把4月的結轉成本哪個分錄也要紅沖嗎?
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫,結轉了成本,當時:借,庫存,貸,應付~暫估,后來結轉成本,借:主營成本,貸:庫存!但是今年10月剛收到發票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應付~暫估,貸;應付賬款!還需不需要調整以前年度損益?
老師您好,請問一下,12月份采購一批貨,付款了,也收到貨了,但是發票未開,這種情況可以先暫估入賬,然后次年等票收到了,再紅沖暫估,按實際發票金額入賬嗎
老師,去年項目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應計入什么科目?營業外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個稅,匯算清繳時需要調增,請問在A105000表中,放在第14行與取得收入無關的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請問甲公司對外投資A公司10萬,并且已實繳10萬,后面A公司嚴重虧損,甲公司便將對A公司的股權0元轉讓給另一家公司。 甲公司原會計分錄:借:長投 貨:銀存 那現在甲公司應該如何進行會計處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現在收了一天二手車34.5萬,這個車子是事故車修了保險公司可以賠20萬,但是修好的車子只能賣21萬,這樣導致我收車跟賣車差了13.5萬,加了保險公司理賠總的是不虧的,那我賬務處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬直接對沖掉
請問企業股權轉讓,轉讓需要繳納的企業所得稅可以用以前年度虧損彌補嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時候也要把社保和福利費加進去填寫嗎
老師,這個不是銀行開戶許可證嗎
老師,請問稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬
當月暫估入庫-色帶500 結轉成本800,庫存商品-色帶為負數 可以不用當時更正暫估數量哈? 直接等發票來了紅沖暫估,再按實際入賬,這樣可以哈
為啥庫房都沒購入就銷售那么多呢?
從代賬公司拿回來的賬,發展去年的錯誤操作,現在不知道該怎么解決
那就只有暫估800了,以后進貨再沖