退回來的紅沖發放的分錄 按照退回來的金額紅沖哦 然后再按照退回來的金額做發放的分錄
老師你好,我麻煩問一個問題,就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發放工資,但是我們計提工資計提的是當月的,我們一般發放不是在下個月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發放工資的嗎?還是他發放工資發放的是上個月的,但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資,后面緊跟著發放工資,而計提工資和發放工資的錢是一樣的。那他既然已經做了,本月計提,本月發放,但實際他一般很多公司都是下個月才開始發放。
一個企業他發生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目,我怎么才能做到應付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導致,現在管理費用的借方比應付職工薪酬的貸方少了退回的工資數。麻煩老師寫下完整的分錄
今年的初級兩個科目的重點章節是哪幾章呢? 麻煩老師解答下老師,工資有個退回然后重新發放的,我的發放工資的分錄按22700.96這筆做嗎 但是計提的包含退回重發的這筆,這樣就不平了 差著的這個科目怎么做,麻煩老師解決一下。
老師,工資有個退回然后重新發放的,我的發放工資的分錄按22700.96這筆做嗎 但是計提的包含退回重發的這筆,這樣就不平了 差著的這個科目怎么做
麻煩郭老師回答下,我們是建筑行業,然后我們把錢發給項目班組長,由項目班組長來帶發給工人,但是也不是按月發的,假如2月份計提工資是280000元,可是只發給某班組20萬,這種情況下不一定每個人都螚發到工資,這樣我怎么做賬呢