同學 具體流程: ??????1、登錄“電子稅務局”-----“我要辦稅”-----“開票業務”-----“紅字發票開具” ??????2、在“紅字發票確認信息錄入”頁面選擇需要紅沖的那筆藍字發票,確認好所選擇發票信息無誤后,點擊提交。提交后可以在“我發出的信息表”中查詢到,多提交的紅字信息表,記下“紅字通知單編號”。 ??????3、藍字發票是紙質版的情況下,無法在電子稅務局系統直接開具電子版負數專用發票。需要利用稅控盤開具紙質負數專用發票,這時可以不用之前開具藍字發票的那個稅控盤分盤,可以選擇其他有專用發票的稅控盤主盤或分盤開具。 ??????4、利用稅控盤登錄開票軟件后,選擇“紅字發票”-----“紅字發票信息表下載”-----找到跟你上面步驟中記下的“紅字通知單編號”一致的紅字信息表,下載下來,然后按照正常開具負數發票的流程,在“負數發票”-----“負數專用發票”-----上傳已下載的紅字信息表,即可開具紅字發票了。
我想問下,我是購買方11月發票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數發票,我方申請的紅字信息表撤銷,現在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發票不用認證吧
購買方填寫紅字信息表稅務局確認后銷售方打印發票,那紅字信息表(申請表,不是紅票)在哪里可以打印出來?
紅字發票信息申請表在哪里申請?我們是購買方
請問老師,紅字信息表是購買方和銷售方哪邊開,在電子稅務局還是稅控盤開,說一下開紅字信息表的步驟
老師請問紅字信息表在哪里申請?電子稅務局?還是開票系統?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎