同學你好 這個你按照工資申報就可以了 為啥開發票
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網絡科技公司的對公賬上給我們轉,我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師好,我們是教育服務培訓機構,現我們有個老師在別的學校上了幾天課,現結算對方要開勞務費發票,請問可以開嗎?可以的話在哪個稅種下?
老師您好,我想咨詢個問題。我在公辦高中,學校通過政府采購找的宿舍物業。簽了三年合同,每年到期續簽。現在,中標的公司成立了一個旗下的新公司,想以后用新公司的名義開發票,中標公司給新公司授權,請問這樣合理嗎?謝謝老師
老師,我想咨詢一下單位是教育培訓機構,聘請高校的老師來授課,但是課酬申報勞務個稅太高,對方不愿意,去稅局網上代開發票:非學歷教育*培訓費,系統也是顯示個稅屬于勞務報酬。如果換另一種形式開票:其他生活服務*教育服務費,系統就顯示個稅按1.3%經營所得繳稅,不是按勞務20%交個稅,那代開發票:其他生活服務*教育服務費可以嗎?如下圖所示:
老師您好,我在公立學校。我們學校聘請了一位執行校長,年薪稅后50萬。請問一下,這種開發票的話,開培訓費,咨詢費,勞務費,開哪個比較好呢?謝謝老師
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這位執行校長不是我們編制內的,一位退休校長。沒法按工資申報。學習跟他簽了合同,需要支付他薪水。得需要發票吧
同學你好 對的 這個需要發票的
老師,這個情況開發票的話,開咨詢費,勞務費,培訓費的哪種呢
同學你好 這個是勞務費