尊敬的學員您好!補齊的意思是? (1)取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額; (2)取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%) x9%
我公司為一般納稅人,有專票和普票,請問給某單位開的普通發票,能用購進貨物時取得的專票進行進項抵扣嗎?換句話說,就是一般納稅人的進項稅額能不能抵扣與開具銷項發票是專票還是普票以及銷售單位有沒有直接的聯系呢?
顯示:增值稅減免稅申報明細表顯示本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計為*2%。這是什么意思
老師,保安公司(小規模),實行差額征稅,開具了1%專用發票,又開具了5%普票。差額征稅的納稅人不是不可以開具專票嗎,為什么可以這樣開呢
注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,也就是機票錢,我們一般是不是作為差旅費?而且一般沒有發票,只有一個行程單,這個只能算是普通發票不能算是增值稅專用發票對不對?這個進項稅額得自己計算?
航空公司產品票價差額與行程單的差額用普通發票補齊是什么意思,為什么普通發票不能用專用發票補齊
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
您是問差額部分為什么不能開具專票?這個是規定,只能開具普通發票,因為航空行業實行差額征稅。