您好,是的,在借方是負數
老師你好,年底結賬,結專本年利潤的數據是不是資產負債表里未分配利潤的期未余額數,還是利潤表里的凈利數呢,還是科目余額表里利潤分配貸方余額數呢
老師,利潤分配-未分配利潤本年借方有發生額,利潤表的凈利潤+資產負債表的未分配利潤的期初數跟未分配利潤的科目余額不等應該怎么填?差額就是未分配利潤的借方發生額
未分配利潤科目余額表里是借方余額,我錄入期初數據是,未分配利潤顯示在貸方,這個數據咋錄入
老師,你好我想問下未分配利潤余額在借方,那么未分配利潤在科目余額表是不是填寫負數
老師,科余利潤分配下設了兩個二級子科目期末余額均在借方,一個明細科目是未分配利潤,一個是應付股利,那么應付股利借方余額表示啥呢,再就是出具報表時資產負債表未分配利潤取數應該去利潤分配一級數還是取未分配利潤二級數呀?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師,未分配利潤在科目余額表里面填寫負數,這樣借貸方合計就不平了
那是不是寫正數平了?
你是在學實操還是在做匯算清繳?
如果借方寫正數,這樣科目余額表就平的
我是說編制科目余額不足
你是在錄入期初數據吧,這種一般填相反的數字,就是平的
是的,是填寫期初余額,未分配利潤借方余額可以填寫正數
是的,是填正數,我上次也是的,填負數平不了,填正數就平了
那老師,這樣不會影響科目余額表的結果嗎
不會的,這個是不會影響的
老師,那科目余額的未分配利潤期末余額也填正數
是的,填正數,要不然這個不平衡的
老師還有一個問題,利息收入編會計分錄是借銀行存款,借財務費用嗎
是的,是的,是這樣做的
財務費用借方是紅色表示負數嗎
是的,如果放借方是用紅負表示
不是利息收入嗎,為什么還要計入借方,這樣結轉到未分配利潤借方,不是未分配利潤增加了
利息收入就沖減財務費用的,在借方用負數表示,在貸方就用正數表示