不可以的,只能按現在的稅率開
老師,我想請問一下,去年打的滴滴,如果還可以開票的話,可以拿來現在到公司報賬嗎?
老師,我想問一下去年小規模納稅人每月15w的免稅的政策今年還有嗎,去年開票的時候我們公司開票時直接是免稅的稅額,今年開票就是1%
我想問個問題,去年是可以小規模納稅人開具免稅票。如果去年開的票,公司現在拿到發票還可以按照去年的政策入賬嗎?
老師,請問一下我的公司是小規模納稅人,我是去年2022年11月份有一筆收入,現在還沒開票。因為22年度小規模納稅人是有免稅的稅收政策,那我現在去補開11月份的那一筆收入的票,現在是不是要交稅?
小規模納稅人在去年免稅期間開的發票有誤 ,現在可以沖紅重開不,如果可以,現在開稅率是開免稅還是1%呢
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
去年開的發票全部就作廢嗎?
這是哪條政策規定的呢?按照去年的稅收政策是可以開具免稅發票的,然后因為原因遲交了,公司就不可以按照去年的免稅票進行操作了是嗎?
去年開的可以正常使用,今年只能按今年的稅率開
我想問一下,是不是應該是去年發生的交易事項按照正常來說都可以按照免稅票開具
就是前邊說的,去年開的發票可以正常使用,今年開票只能按今年的稅率開