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你好,我想問一下,我們公司是做技術服務的,服務時長是1年,出差人員的差旅費由客戶按照1天200元的標準補貼給出差人員,那這補貼的200元我應該怎么做賬呢?

2023-02-24 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-24 09:32

你好 收到錢時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 付給員工時: 借:其他應付款 貸:銀行存款

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快賬用戶1603 追問 2023-02-24 09:35

收到的補貼給出差人員的差旅費不確認為收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-24 09:35

你這200元不用給員工嗎

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快賬用戶1603 追問 2023-02-24 09:44

確實是支付給出差人員的。相當于我們上門做的技術支持除了出差人員的工資沒有其他成本了?

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齊紅老師 解答 2023-02-24 09:46

是的,工資就是最只要的成本

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你好 收到錢時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 付給員工時: 借:其他應付款 貸:銀行存款
2023-02-24
同學你好,可以報銷的,按照公司規(guī)定來做。如果是管理人員出差,計入管理費用,銷售人員就計入銷售費用
2023-03-22
你好同學,你直接做收入與費用 ,你們是民非的賬補貼是業(yè)務活動成本
2021-04-09
這個不能超過你當?shù)匾?guī)定的限額,超過的話需要交個稅 可以抵扣所得稅
2025-03-13
借,銀行存款10000 貸,營業(yè)收入10000 借,營業(yè)成本2000 貸,應付職工薪酬2000
2021-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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