自然人電子稅務局扣繳端里面有一個退付手續費核對。
老師,您好,個人所得稅在2021年工2月-4月工資申報的時候工資薪金和勞務重復申報了;在2022年3月份更正申報的把工資重復的那部分去掉了,其他數據沒變,工資薪金也申請退稅了,但個人所得稅匯算清繳的時候勞務工資有問題,顯示已申報未繳稅,請問這種情況是哪里有問題?需要到那個部門處理?
0老師好我想請問一下,我們公司有個員工在2023年1月5號就離職了,現這兩天要給員工發1月的工資,因為這個員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個員工1月的社保公積金公司已經沒有給繳納了,這種情況下這個離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報個人所得稅嗎,我應該在2月申報1月個人所得稅的時候給他改成非正常狀態,還是在3月申報2月的時候改成非正常狀態?
2022年度個人所得稅扣繳手續費退付工作己開始分批安排進行,接通知貴公司現可通過扣繳端或WEB端扣繳功能核對分戶清冊和結報單,進行手續費確認并提交申請,也可到納稅服務大廳辦理,這是稅務專管員發的,請問老師這個是怎么操作的
老師,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。我們這邊打算,從這幾個員工的應發工資里面來扣除多支付的這部分個稅金額。賬務處理的話,是不是借:管理費用-員工工資287 貸:應付職工薪酬-工資287 ;借:應付職工薪酬-工資287,貸:應交稅費-個人所得稅287?是這樣做嗎?
老師,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。我們這邊打算,從這幾個員工的應發工資里面來扣除多支付的這部分個稅金額。賬務處理的話,是不是借:管理費用-員工工資287 貸:應付職工薪酬-工資287 ;借:應付職工薪酬-工資287,借:應交稅費-個人所得稅-287?是這樣做嗎?
成本法下處置投資損益計入什么科目
老師。問一下我發現有個一次性扣除的固定資產23年12月份的,憑證做錯了,但我的會匯算清繳沒錯的,我可不可以直接就24年年底或者25年4月份開始改,前面涉及報表太多。不好改了呢
大額醫療費用補助怎么暫停
老師,我24年有一筆出口業務的收入放在了25年1月份申報了了,現在稅局比對出來說我有一個30萬的收入沒有申報稅費,現在讓我寫情況說明,請問這個情況說明怎么寫
小微企業收入超過30萬,怎么納稅?
其他債權投資發生減值會影響所有者權益吧?借信用減值損失 貸其他綜合收益?
老師,改了23的財務報表。我是不是24年的所有財務報表都要改,還涉及所得稅季報
老師,您好!裝修費計入長期待攤費用,然后按月分攤,最低分攤三年。這個開始時間怎么算?選租賃期?如果租賃期包括裝修期+使用期兩個時間段,怎么選開始攤銷時間?
無租房產怎么繳納房產稅?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
是不是在這里面申請?
對的,是的,是這么做的。