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Q

老師,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1142,15號(hào)更正申報(bào)的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。我們這邊打算,從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資里面來扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費(fèi)用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅-287?是這樣做嗎?

2023-02-18 01:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-18 02:29

您好,當(dāng)月工資賬務(wù)處理,個(gè)稅就填寫正確的金額 借:管理費(fèi)用287 貸:應(yīng)付職工薪酬287. 借:應(yīng)付職工薪酬287 貸:其他應(yīng)收款-員工287 銀行扣款做: 借:其他應(yīng)收款-員工287 貸:銀行存款

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快賬用戶9523 追問 2023-02-18 02:34

老師,第二個(gè)分錄我沒看懂。為什么是,借:應(yīng)付職工薪酬287 貸:其他應(yīng)收款-員工287 ?

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齊紅老師 解答 2023-02-18 02:59

因?yàn)楣疽呀?jīng)先支付了287元,這287元正常是要從員工那收回來的,所以要從員工的工資扣款回來

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齊紅老師 解答 2023-02-18 03:01

銀行已經(jīng)扣款了,所以就先掛其他應(yīng)收款,等從員工工資中扣回來時(shí)就沖減其他應(yīng)收款

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快賬用戶9523 追問 2023-02-18 07:45

老師,這筆分錄,借:應(yīng)付職工薪酬287 貸:其他應(yīng)收款-員工287。其他應(yīng)收款在貸方表示其他應(yīng)付款的意思。這筆分錄的意思就是,這筆要付的錢是需要從工資里面再付出去。是這個(gè)意思嗎?

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快賬用戶9523 追問 2023-02-18 07:47

老師,還有您說的,當(dāng)月工資賬務(wù)處理,個(gè)稅就填寫正確的金額。工資里面體現(xiàn)的個(gè)稅的金額,是后面更正申報(bào)的那個(gè)金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-18 08:00

您好,不是要付款出去的意思,舉個(gè)例子,員工這個(gè)月工資是1082元, 計(jì)提工資時(shí)是 借:管理費(fèi)用1082, 貸:應(yīng)付職工薪酬1082, 然后發(fā)放工資的時(shí)候就是 借:應(yīng)付職工薪酬1082, 貸:銀行存款, 貸其他應(yīng)收款公積金或社保, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1142 正常是這么做分錄, 但是本月個(gè)稅申報(bào)多扣了287元,那對(duì)應(yīng)貸方個(gè)稅的那筆分錄就不應(yīng)該是1142元了,而是855元了,那還差287元,那這筆287元就是我們要從員工工資扣款回來的,因?yàn)閭€(gè)稅扣款已經(jīng)提前從公戶扣走了,不發(fā)放給他,所以要做其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2023-02-18 08:02

您好,不是要付款出去的意思,舉個(gè)例子,員工這個(gè)月工資是6000 計(jì)提工資時(shí)是 借:管理費(fèi)用6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 然后發(fā)放工資的時(shí)候就是 借:應(yīng)付職工薪酬6000 貸:銀行存款, 貸其他應(yīng)收款公積金或社保, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1142 正常是這么做分錄, 但是本月個(gè)稅申報(bào)多扣了287元,那對(duì)應(yīng)貸方個(gè)稅的那筆分錄就不應(yīng)該是1142元了,而是855元了,那還差287元,那這筆287元就是我們要從員工工資扣款回來的,因?yàn)閭€(gè)稅扣款已經(jīng)提前從公戶扣走了,不發(fā)放給他,所以要做其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2023-02-18 08:05

是的,個(gè)稅金額就是更正申報(bào)后的金額

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快賬用戶9523 追問 2023-02-18 08:05

老師,您看一下我昨天問的另一個(gè)老師。他的回復(fù)是這樣的。說是只用沖回個(gè)稅的這個(gè)差額就可以了。像他說的那樣做的話,有問題嗎?

老師,您看一下我昨天問的另一個(gè)老師。他的回復(fù)是這樣的。說是只用沖回個(gè)稅的這個(gè)差額就可以了。像他說的那樣做的話,有問題嗎?
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齊紅老師 解答 2023-02-18 08:09

你計(jì)提時(shí)肯定是沒錯(cuò)的,發(fā)放的時(shí)候,你們是扣除了這個(gè)287元后發(fā)的工資嗎

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快賬用戶9523 追問 2023-02-18 08:17

是的,就是這287分到那幾個(gè)人,在他們每個(gè)人的其他應(yīng)扣款那欄體現(xiàn)。這次發(fā)放1月工資時(shí),是扣掉這287來發(fā)放的

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齊紅老師 解答 2023-02-18 08:35

如果當(dāng)月工資發(fā)放已扣除直接,可以個(gè)稅沖回也行,如果沒扣除,需要通過其他應(yīng)收款調(diào)整

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快賬用戶9523 追問 2023-02-18 22:52

老師,更正申報(bào)個(gè)稅以后,就把差額部分在工資表里面其他應(yīng)扣款那欄體現(xiàn)了。就是相當(dāng)于,這幾個(gè)人的1月份工資是少發(fā)公司多繳納個(gè)稅的金額的

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齊紅老師 解答 2023-02-18 23:03

您好,如果是已扣除的話,那直接沖個(gè)稅也行

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齊紅老師 解答 2023-02-18 23:05

如果想要賬務(wù)處理更清晰,就可以通過其他應(yīng)收款科目中轉(zhuǎn),這樣也便于后續(xù)其他人看工資表和賬務(wù)時(shí),更清晰

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快賬用戶9523 追問 2023-02-18 23:18

老師,通過其他應(yīng)收款科目中轉(zhuǎn)。那下設(shè)的二級(jí)明細(xì)是什么?其他應(yīng)收款-員工287 ?

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齊紅老師 解答 2023-02-18 23:54

是的,二級(jí)科目可以是員工

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您好,當(dāng)月工資賬務(wù)處理,個(gè)稅就填寫正確的金額 借:管理費(fèi)用287 貸:應(yīng)付職工薪酬287. 借:應(yīng)付職工薪酬287 貸:其他應(yīng)收款-員工287 銀行扣款做: 借:其他應(yīng)收款-員工287 貸:銀行存款
2023-02-18
親愛的學(xué)員早上好!
2023-02-17
借,應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸,銀行存款,上面的金額都是1142。
2023-02-20
你好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2023-02-20
你好,今天有題多,馬上哈
2023-02-21
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