你好; 你之前分錄 是怎么做的;為什么轉出? ?
老師,我們11月收到預付的供應商開的發票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統計又不一致,請問怎么辦
增值稅款已經扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發票忘記認證了。 進項稅額已經轉出了, 賬也做了進項稅額轉出了, 我們的進項發票現在比較充足。所以忘記認證了那張發票了, 但是我填報表的時候把那張發票又轉出了
老師,我認證了發票,但是一直沒有銷項,我現在把認證的進項發票,進項轉出,轉出發票還能在認證嗎?
老師請問我去年有一張專票已經認證了現在需要紅沖,進項稅額轉出的話,開的正確發票還是按正常認證抵扣嗎
我們現在需要進項轉出,轉出12月的進項發票,發票已認證,是正常發票沒有問題的。我選擇什么項目轉出
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師,通過應收賬款的明細賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當年發放100萬,次年匯算清繳前發10萬,企業所得稅匯算清繳工資薪金調增表怎么填 賬載金額110 實際發生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規模納稅人,供應鏈企業。給大學食堂配送蔬菜和肉。學校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
第一次轉出的發票的異常票,這次專管員又讓我們把正常發票轉出 ,正常發票應該算是退貨
你好;? ? 借庫存商品貸進項稅轉出 ;? ? ?如果是正常的發票為什么轉出; 異常的可以轉出哈 ; 稅務局不讓你抵扣嗎? ?
是的,正常發票專管員不讓抵扣了
你好; 那你就轉出進項稅即可; 到時? 轉到庫存商品去稅前扣除即可 ;? ?附表2 其他欄次報轉出? ?