借:主營業務成本? 貸:銀行存款
老師我們成本票40萬 然后借:主營業務成本 35.39 應交稅費--進項 4.6 貸:銀行存款 40 是這樣嗎
老師您好,公司給對方企業轉錢,現在對方還沒開票,我做分錄是不是: 借應付賬款 貸銀行存款 還回來的時候: 借主營業務成本—人工成本 貸應付賬款 這樣可以嗎?因為公司主要成本就是人工成本
老師我們是小規模公司,對方開的成本發票是專票,我們不能抵扣,做賬的時候抵扣款需要體現出來嗎。需要這樣嗎借:主營業務成本 應交稅費_進項稅 貸:銀行存款還是借:主營業務成本 貸:銀行存款
那老師,我做賬的時候,收到的成本票是專票沒有抵扣,是借主營業務成本貸方應付賬款,還是借主營業務成本應交稅費進項稅貸方應付賬款呢,稅額要單獨做出來嘛
老師,小規模納稅人收到成本票,是不是不需要價稅分離,直接做:借:主營業務成本(是不是不需要走庫存商品了),貸:應付賬款、銀行存款。我們開出銷項就是:借:應收、銀存,貸:主營業務收入,應交稅費-增-銷。
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧