你好 1.? ? ?你做; 借庫存商品貸進項稅轉出 ;這樣做即可 ; 到時月末做結轉分錄。? 不是這樣做哈? ?
上月已抵扣100的進項稅,本月發現不能抵扣做了進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉出 月末結轉增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
進項稅抵扣和銷項的結轉分錄怎么做呢?比如現在購進一批貨物100稅額是13然后分錄:借原材料 100 進項稅額(未認證)13 貸:銀行存款113,發票抵扣時:借:應交稅費—進項稅額(未認證)13 貸:應交稅費—進項稅額(已認證)13,結轉銷項時:借:應交稅費—銷項稅額 60 貸:應交稅費—進項稅額(已認證)13 應交稅費—轉出未交增值稅 47 這樣對嗎
老師好,請教下您 1.取得,借:原材料 貸:應交稅費—待認證進項 2.認證不能抵扣,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅)待:應交增值稅—待認證進項。 3.同時計入成本,借:原材料 貸:應交稅費—(進項稅額轉出)我有兩個問題1,第二個分錄應交稅費—(進項稅額)和第三個分錄應交稅費—(進項稅額轉出)不互轉嗎?比如,借:應交稅費—(進項稅額轉出)貸:應交稅費—(進項稅)2.第三部,應交稅費—(進項稅額轉出)是不是最后是借,應交稅費—(進項稅額轉出)貸;銀行存款這樣是不是才平了
購買的白酒進項已認證抵扣,現在想轉出已跨月怎么做會計分錄?我想的是,借:庫存商品,貸:應交稅費進項稅額轉出,發票回來借應交稅費進項稅額轉出,貸應交稅費進項稅?這樣行嗎求解!
就剛才的問題,購買的白酒進項已抵扣現轉出,借,庫存商品100,貸應交稅費進項稅額轉出100,發票開出就借應交稅費進項稅額轉出100,貸應交稅費未交增值稅100,月底結轉,借應交稅費未交增值稅100,貸,應交稅費應交增值稅進項稅100,是這樣嗎老師?
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評