你好,無票收入也要正常確認收入,申報增值稅就可以,如果不處理存在逃稅漏稅風險
老師我們公司從7月份開始業務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現在應該要怎么做才能避免稅務風險
你好,老師請問一下,就是我們公司2月和3月匯了兩筆貨款給供應商大概是2萬多,貨已經驗收入庫,但對方一直沒有開票,到了6月份我們催他開票,他說他正在走公司注銷流程,不能用舊公司名稱開票給我們,要用新注冊的公司名稱給我們開票,這樣的情況對我們有沒有什么風險呢?
公司提供資質讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數企業是不給的,都是在結款的時候讓我們代扣,這就會出現我們先開票,產生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務工資的方式,這樣的話找中間的勞務公司,他們給提供票據,收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
請問老師:20年12月我們給對方公司開了600萬的專票,收回400萬的款,余200萬未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實際經營人還是我們老板,現在對方要付那200萬給我們,讓我們把之前已經開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款,說是付款和票據保持一致,如果沖紅200萬專票會不會有風險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒有更好的解決辦法呀?
老師 中午好 想請教老師一個問題 我公司跟一個公司有生意往來 我們經常給他們提供服務 也有給對方開票 對方公司有很多訴訟案件在身 賬戶全被凍結 然后每次打款給我們公司都是讓其他公司幫忙付過來的吧 這樣現金流是對不上的。會有什么稅務風險?
老師好,請問匯算清繳時未發工資調增了2萬元,于25年7月份發完這2萬元。需要在25年沖減24年已經計提的這2萬嗎?然后重新計提24年工資?應該怎么賬務處理
月開票收入30萬左右,餐費發票入賬多少合適?
老師,2024年處置過固定資產,比如是設備,原值100萬累計折舊80萬,賣了30萬,賣賺10萬,匯算清繳應該如何填表?
老師我們是房產銷售代理公司,我們找中介給我們介紹客戶支付的費用,合理范圍在多少?
你好老師個體工商戶做不做企業信息公示了
老師,簡易征收的開票是寫:建筑服務*工程服務還是建筑服務*勞務呀?要備注清包工字樣波?
增值稅的稅負,是不是所繳納的增值稅÷不含稅銷售收入?
請教個問題,我們走100萬到別的公司,別的公司收16.5個稅,開13個點的票給我們,綜合下來遭多少點的稅
福利品,自用,試用裝用庫存商品怎么記賬務處理
老師好,請問4.20號匯算清繳時沒發的工資2萬我調增了,將于2025年7月份把這2萬工資發了,請問7月份后這2萬元我怎么處理,申報,老師說的詳細點吧
老師,我們是正常確認收入也有正常繳稅,主要就是客戶給我們款大多都是通過pos機的方式給我們,而且每月累積下來金額都比較大,而且我們這邊回單也體現不出來打款的客戶名稱,所以我們這除了稅之外的風險點還望指點
這個沒有風險的,這是一種收款方式,是正常的操作。
老師那不是會存在三流不一致嗎?很多時候都是客戶是單位,付款的人可能就是某個個人給我們掃碼付款,掃的那個碼是我們公司對公賬戶的二維碼
這個不會的。Port收款雖然不能體現完整的客戶信息,但是咱們要照明。,有合同查款依據查款確認就可以。
好的,老師,我還想問的就是客戶本應是單位付款,結果是以個人名義掃我們得pos機付款,也就是私對公付款,我們這有什么風險嗎
咱們沒有什么風險的,可以讓對方出具一個代付款證明,證明付款個人是代替對方付款。
好的老師,還有就是對方通過我們公司的pos機掃碼付到我們得對公賬戶是不是相當于我們是現金收款,需要我們給對方開收據嗎?
需要的,這屬于銀行收款。現金沒有關系。