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老師,本來我表格里的數字是0.3但后面全換成0-3或-3等等,自定義也弄不了,其他數字全亂了,還有原先數字不知道是什么了,類似變成是2177-26等情況,原先數據全部變了,都不知道那個是正確的數字

2023-02-21 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-21 21:02

同學你好,這種情況下,可以不保存,退出,再重新打開原來的表格,麻煩你試試呢。

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快賬用戶1605 追問 2023-02-21 21:03

已經保存了,不能恢復

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齊紅老師 解答 2023-02-21 21:06

同學你好,這種情況下,就不好辦了,麻煩你試試以下辦法,謝謝。 1、打開表格,點擊Excel表上的標識,也就是office按鈕: 2、在出現的頁面中,點擊“Excel選項”: 3、在“Excel選項”下,點擊“保存”: 4、在“保存”窗口中,勾選自動恢復設置,并將時間設置為【10分鐘】: 5、待設置完成后,點擊“確定”即可恢復原來的數據:

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快賬用戶1605 追問 2023-02-21 21:08

老師,不行,就是我已經用了其他電腦弄了,然后呢,就是替換之后都變樣了

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齊紅老師 解答 2023-02-21 21:12

同學你好,麻煩你試試以下方法呢。 1、首先,我們打開我們的電腦,然后我們打開我們電腦上面的excel,之后我們點擊左上角的文件。 2、彈出的界面,我們點擊版本管理下方的下拉箭頭。 3、彈出的界面,我們點擊恢復未保存的工作簿。 4、彈出的界面,如果里面有保存前的工作簿的話,我們點擊選中,然后點擊打開就可以了。

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同學你好,這種情況下,可以不保存,退出,再重新打開原來的表格,麻煩你試試呢。
2023-02-21
你好,如果你用用友做賬的話就把分錄做好就行,財務報表都會自動生成
2020-03-01
您好。 1:把您的利潤表解釋好給老板,用通俗易懂的話。
2021-01-24
您好 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務處理計入長期待攤費用 2、有合同有對公付款,無發票, 正常賬務處理 計入長期待攤費用 匯算清繳的時候無票的納稅調增 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 根據付款金額 發票多的 按照付款金額入賬 發票少的計入營業外支出 4、有合同有收據是現金付款的, 根據收據入賬 匯算清繳納稅調增 5、有合同無收據是現金付款的 現金付款無憑據要補手續 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補入
2024-09-14
一、處理前期票據問題(A?部分) 有票有對公付款有合同: 這是最規范的情況,直接將相關費用根據業務性質正確歸類入賬。如果是與裝修相關且符合長期待攤費用條件的,計入長期待攤費用;如果是其他費用,如辦公用品等,根據具體情況計入相應科目。 有合同有對公付款,無發票: 先暫估入賬,借記相關費用科目或長期待攤費用等,貸記應付賬款?—?暫估。同時,積極與供應商溝通,盡快取得發票。如果在匯算清繳前仍未取得發票,需進行納稅調整。 有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊: 仔細核對合同條款、付款憑證與發票內容,確定實際應入賬的金額。如果發票金額多于實際應付款,可將多余部分暫掛往來科目,待確定處理方式后再進行調整;如果發票金額少于實際應付款,按照實際付款金額暫估入賬,待取得足額發票后沖銷暫估。 有合同有收據是現金付款的: 雖然有收據,但現金付款存在一定風險。如果可能,盡量將現金付款改為對公付款或取得正規發票。對于已發生的現金付款,可先將其計入相關費用科目或長期待攤費用,但在稅務上可能面臨不能稅前扣除的風險。 有合同無收據是現金付款的: 這種情況比較棘手,缺乏有效憑證。盡量找到相關人員補開收據或其他證明材料。同時,考慮與相關方溝通,確認業務的真實性,并通過其他方式如銀行轉賬記錄、郵件往來等進行佐證。如果無法取得有效憑證,在稅務上可能無法認可該筆支出。 啥都沒有白條,附付款截圖: 白條在稅務上一般不被認可。付款截圖也不能作為合法的入賬憑證。盡量與相關方溝通,補開正規發票或其他有效憑證。如果無法取得,該筆支出可能無法在企業所得稅前扣除。 二、處理賬目核對問題(B?部分) 銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上: 逐筆核對一般戶的銀行流水與賬面記錄,查找差異原因??赡苁俏醇皶r入賬的收支、記賬錯誤等。對于已發生的收支,及時補記入賬;對于記賬錯誤,進行調整。 工資余額、往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上: 對于工資余額,核對工資表、發放記錄與賬面記錄,確保工資的計提和發放正確。對于往來余額,與往來單位進行對賬,確認往來款項的真實性和準確性。對于差異部分,逐一分析原因并進行調整。 前期長攤情況不清楚: 整理與裝修等相關的合同、票據,確定長期待攤費用的金額和攤銷期限。如果無法確定,可咨詢專業人士或參考同行業標準進行合理估計。 三、整體處理建議 不建議全部重新一筆一筆做,這樣工作量太大且可能會引入新的錯誤??梢圆扇∫韵虏襟E: 先對現有賬目進行全面梳理,列出問題清單,包括票據不規范問題、賬目核對差異問題等。 對于問題較小、容易解決的,如銀行基本戶余額已對上的情況,進行及時調整和完善。 對于較為復雜的問題,如一般戶對不上、往來余額差異大等,制定詳細的解決方案,逐步進行處理??梢韵葟慕痤~較大或重要的項目入手。 對于前期票據不規范的情況,按照上述方法分類處理,積極與相關方溝通,爭取取得正規發票或其他有效憑證。 在處理過程中,做好記錄和文檔整理,以便日后查閱和審計。 對于當期的雜事,合理安排時間,確保不影響對前期問題的處理??梢灾贫ㄒ粋€工作計劃,明確每天的工作任務和進度要求。
2024-09-14
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