同學你好 做固定資產清理就可以了
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
具體分錄怎么做呢?
一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
房子購買74萬元,已經折舊15000元,請問第一個登錄怎樣填金額呢
同學你好 借:固定資產清理74-15000 ? ? ? ?累計折舊15000 ? ? ? ?貸:固定資產74萬
房子賣了80萬,分錄:借:銀行80萬 貸:固定資產清理80萬。老師是這樣嗎
對的 然后固定資產清理剩下的余額轉到營業外
借:固定資產清理75000元 貸:營業外收入75000元,結合上面分錄金額老師您看我計算的對嗎?
同學你好 對的 是這樣的
在不考慮其他因素的話75000元交企業所得稅,就是計算企業所得稅時已經把沒提折舊那部分給扣除了
同學你好 這個 是按照盈利或者虧損的金額繳稅的
最終是房產的賣價-房產未折舊那部分計入營業外收入里,而不是賣房開出的發票80萬計入到收入里對吧
同學你好 對的 是這樣的
明白了謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝。