您好,計入到管理費用的調整的
我想問暫估問題,如果2021年暫估了一筆數據是900元,來年發票是1000,那我沖銷暫估,然后重新做賬,用到以前年度損益調整科目,那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數據嗎,以前年度損益調整不是調整了2022年的數據,跟匯算清繳不是沒關系了
去年的費用今年才拿到票,去年沒有計提,做賬做在2022年1月份,借:以前年度調整損益,匯算清繳這個以前年度調整損益要填在哪里?,
各位老師問下,2022年1月用以前年度損益科目調整的一下2020年的社保費用,2020年多提社保,在2021年匯算清繳時沒發現,今年發現調整了,在做匯算清繳清繳時,減少費用的這部分填在哪呢?
往年的費用做了以前年度損益調整分錄,在做匯算清繳的時候以前年度損益調整需要填報嗎?填在哪里呢
2021年發生的費用辦公費1000元,2022年計入了以前年度調整損益,,匯算清繳的時候填在哪個位置
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
填在管理費用那一欄嗎?,比如我管理費用發生1000元。以前年度損益計入了1000元.,那我管理費用那一欄填2000元是這樣嗎?,不是填在納稅調減那一欄嗎?
就是管理費用的張載金額和稅收金額的位置
那納稅調增調減那一欄主要是填什么數據?
是填寫你這個1000元的哈
填在管理費用那一欄嗎?,比如說我全年管理費用發生1000元。以前年度調整損益計入了1000元.,那我管理費用那一欄填2000元是這樣嗎?,
我問你這個問題,你說是,現在你又說1000元要我填在調增調減那里,到底是填哪里?
是這樣的,如果是這樣的,賬載金額寫2000,稅收金額1000,最后調整的位置1000
你不要搞這么專業的回答了,回答的都是模模糊糊的,唉
我的管理費用都是全額可以抵的,沒有福利費用,你不要跟我說稅收金額
我的意思就是說這個以前年度調整損益,這個1000元到底填在哪里?
那我直接給你通俗說,填在利潤分配——未分配利潤這里就行
哎呀,你怎么聽不懂呢哎,我的意思是匯算清繳的申報表填在哪里唉?我沒叫你做賬上面怎么填呀
哦哦這樣啊,那不需要,你看啊。,你要是在之前年度沒有做賬這個你本年做以前年度損益調整對本年沒影響,以前年度已經結賬對以前年度也沒有影響。
那匯算清繳不是也要報表上不是也要填嗎?如果不填的話,我利潤會不會增多
報表填寫,但是申報表不填寫,報表是未分配利潤這個科目
我知道呀,我到底填在哪里?填在管理費那一欄還是填在納稅調增調減那一欄啊,,哎呦服了,哎呀
不是啊,你調增調減是申報表,申報表不用填。你只需要寫在報表,不是就行了??
跟你說不懂算了唉
哦,我的解答沒有明白是吧