同學您好,借:固定資產,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,
公司做的LED顯示屏采購安裝項目,印花稅稅目是屬于購銷還是加工承攬
請問下老師,公司辦公樓安裝LED屏的項目費用十幾萬,可以計入固定資產?
老師,公司購買的車輛安裝的顯示屏和攝像頭進入什么科目,金額不大
老師你好!請問LED顯示屏安裝人工是9%的稅率嗎?
公司外墻安裝的LED顯示屏應該計入什么科目?金額10多萬
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
5000多,計固定資產嗎?
那卡片折舊是寄管理費用 辦公費嗎
你好,可以的, 沒問題
老師,看看這個哪里填錯了
你好,可以的, 沒問題
資產購入對方科目是什么意思呢?
同學您好,一般是應付賬款或銀行存款之類的
就是說支付的方式對不
這個填錯的話,沒什么影響吧
是的沒錯, 是這樣的 ,可以的, 沒問題