你好,匯算青椒,你需要退稅還是補稅?
老師,公司前三季度預交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時候多交的所得稅應該怎么處理
季度預繳的企業所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業所得稅,第二季度季度算出來應納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
請教老師:企業季度預繳的所得稅在年度匯算清繳的時候填哪里進行多退少補呢?
請問下之前季度時預交了所得稅,現在匯算清繳繳納所得稅時分錄怎么做?所得稅匯算清繳時繳納的所得稅是在12月份計提嗎?
老師,12月季度所得稅更正了,多繳的季度所得稅不申請退稅,那匯算清繳時是怎么樣進行扣除我多繳這部份的預繳所得稅
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
交稅,但是我季度申報表時更正了,是需要退季度所得稅,我不申請退稅,到時候是自動獲取數據扣減嗎?
你好,需要退稅,他扣減什么樣?需要退稅,你填寫了之后,他應補稅款是一個負數,需要申請退回,如果你不需要退稅,不想退稅,納稅調增就可以的,需要自己填寫到。