你好,前后不一致,稅務(wù)局會要求查賬的,要求有,要么就寫說明,你們自己調(diào)整。
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務(wù)收入,期間費用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務(wù)報表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
老師您好,請問您一下,我1月1日啟用新賬套,導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)時,之前賬套有的數(shù)據(jù)的是不真實的,我就全部盤點了,以實際盤點的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)總額就會和去年的資產(chǎn)總額不一致,會對公司帶來什么風(fēng)險呢?
郭老師,我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細(xì)賬,總賬,報表,然后,最近買了一個財務(wù)軟件。讓我盤點固定資產(chǎn)。現(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師,在外賬拷貝的賬套 導(dǎo)入到新安裝的做賬系統(tǒng) 賬套升級時 把以前年度里面得期初預(yù)收 預(yù)付款 全部合并到應(yīng)收應(yīng)付款里了 導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)總額 每年得期初數(shù)跟之前申報表里不一樣 現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)里帶出來的我要按現(xiàn)有數(shù)據(jù)繼續(xù)申報嗎
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負(fù)數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
老師您好!我們該怎么調(diào)整呢?
老師您好!請問您說明該怎么寫呢從哪些方面入手呢?
你好,你什么原因不一致,之前有做賬務(wù)處理不對的,你之前的申報表也得修改。肯定會要求你調(diào)整的,不光是說寫一個說明就完了。
就是有的業(yè)務(wù)發(fā)生,但是沒有做賬務(wù)處理,
那你后期再補上就可以了。
如果你修改之前的,你之前申報給稅務(wù)局的也跟著修改。
公司是季報,1月份報送了2022年第四季度的財務(wù)報表
你好,你不是修改了期初余額嗎?那你的期初余額和上一年的年末不一致,不是。
我是想今年按照實際的數(shù)據(jù)做賬,之前的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確都是前幾年會計留下的,來以后發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確,也沒調(diào)整,所以我想今年調(diào)整,盤點后數(shù)據(jù)和去年不一致,所以不知道該怎么辦
你就應(yīng)該接著他之前再來做,然后他有做的不對的,你再調(diào)整,你需要查出哪一筆業(yè)務(wù)需要調(diào)整來,具體的是什么業(yè)務(wù),你這樣的話相當(dāng)于是之前的全部就不管了,不管錯的對的,
我查過之前的業(yè)務(wù),老板也知道,應(yīng)該收款也收了,該付款的也付了,都是前任股東個人賬付的或者收的,沒有進(jìn)去公賬,現(xiàn)在沒法處理了,一直掛賬上,所以我想趁現(xiàn)在年初能不能調(diào)賬。所以不知道該怎么辦,想請教您!
不對數(shù)據(jù)不知道該怎么調(diào)
你好,這些錢他能還回來的。
不能回來了,他已經(jīng)離開這個公司了
你好,可以做他的分紅。或者是你們單位做營業(yè)外支出,做分紅交個稅,這個是正規(guī)。
我擔(dān)心公司有風(fēng)險,都有點不敢做了,
你們有隱瞞收入的嗎?主要是這一個。
股東都全部變更了,都不是之前股東了
沒有隱瞞收入,就算沒有開票我也做無票收入交稅的
你好,那就沒有關(guān)系的,你正常補上就可以的,他收錢的時候,你可以借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款。
主要是之前遺留的問題,還有很多,所以我想調(diào)賬的原因,把賬務(wù)調(diào)整到公司實際賬務(wù),減少我做賬的風(fēng)險
那你能說一下,我也不知道你什么原因調(diào)賬沒法給你出主意啊,你能說一個具體的嗎?別說的太籠統(tǒng)。 你都調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)的?
減少了應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款還有哪些?