你好,對方以對方的名義已經交了稅款,他扣除了你的稅費之后,支付給你們的吧。
郭老師,有點財務上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個人掛靠我們公司的項目,項目款打到我們公司賬戶,可是這個錢以什么形式轉給他個人呢,個人接的項目掛靠我們公司,然后錢進我們公司賬戶,發票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個項目款以后怎么把這個錢轉給他個人,這里就不知道怎么處理好了。
老師,咨詢一個問題。我們公司掛靠甲公司,費用到甲公司以后,甲公司把費用打給我們個人,是通過一家管理咨詢公司打過來的。說不會上報稅務局系統,不影響我們個人收入。他們這是用的什么方法呀。
老師。我咨詢一個問題,就是我們公司掛靠A公司接問題,甲方費用到了以后A公司通過一家才薪咨詢公司轉給我們個人,說不報稅務局不影響我們正常收入。那他這個是怎么弄的呢?
老師。我咨詢一個問題,就是我們公司掛靠A公司資質接活,甲方費用到了以后A公司通過第三方咨詢公司轉給我們個人,說不報稅務局,不影響我們正常收入。他這是用的什么方法不用交稅呢
老師我想咨詢一下,我們屬于咨詢服務公司,對方是一個游泳館,我們現在想承包他這個游泳館的業務,使用他們的資質,我們來經營管理,收到的辦卡等收入進入到我們管理公司,確認成我們的收入可以嗎,說白了就是我們使用他以前的模式繼續經營,收入不在進入到他們的賬戶,資質還是他們的,謝謝
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
只是扣了管理費。轉個人不應該交個稅嗎
你好,個人給他開發票去稅務局交稅就可以的。