你好;這些文件都是 稅務(wù)局官網(wǎng)- 稅收政策模塊里面都有的; 你搜索對應(yīng)的稅種 ;里面都有文件? 出來的??
7月,A生產(chǎn)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)進(jìn)口一 批貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅,A生產(chǎn)企業(yè)取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。A生產(chǎn)企業(yè)從國內(nèi)市場購進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬元。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為104萬元。外銷貨物的出口離岸價(jià)格為 1 000萬元人民幣,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1 200萬元. A生產(chǎn)企業(yè)出口貨物適用免,抵、退稅的稅收政策,適用退稅率為10%,上期留抵稅額為50萬元。試計(jì)算當(dāng)期繳納和應(yīng)退的增值稅稅額及免,抵稅額。
2.甲出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為:購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款300萬元稅額39萬元。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格為150萬元。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元。該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定。要求(1)計(jì)算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;(2)計(jì)算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計(jì)算該企業(yè)本年8月應(yīng)繳納的增值稅;(4)計(jì)算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計(jì)算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計(jì)算該企業(yè)本年8月應(yīng)退稅額;(7)計(jì)算該企業(yè)本年8月的當(dāng)期免抵稅額。
以下內(nèi)容作為會(huì)計(jì)崗位職責(zé),可以不? 納稅籌劃:(1).維護(hù)好現(xiàn)有的稅收優(yōu)惠政策:企業(yè)所得稅之研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、增值 稅之進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減; (2).不定時(shí)關(guān)注新的稅收政策,在中國政務(wù)網(wǎng)將適合我公司的優(yōu)惠政策引 入我司,使我公司能及時(shí)享受稅收優(yōu)惠政策.
稅務(wù)方面的知識(shí),重點(diǎn)關(guān)注匯算清繳、印花稅、出口退稅。 1. 免抵退稅相關(guān)內(nèi)容 2.增值稅的最新稅率 企業(yè)所得稅的稅率 軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策
某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內(nèi)購進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)格1000000元,增值稅130000。報(bào)關(guān)出口價(jià)格按當(dāng)日匯率計(jì)算,折合人民市12000007。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退運(yùn)的增值稅和消費(fèi)稅。己知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費(fèi)稅率10%。要求:(1)計(jì)算公司應(yīng)退還的增值稅;(2)計(jì)算公司應(yīng)退還的消費(fèi)稅;(3)對上述退稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
老師,工商年報(bào)社保基數(shù)的填寫,是填每個(gè)人每個(gè)月的數(shù)據(jù)還是按照所有人每個(gè)月的乘積結(jié)果填寫?
老師,這個(gè)合同,這個(gè)營業(yè)執(zhí)照,開建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),可以哇
老師,單位公戶往個(gè)人卡上打租賃款,但是,個(gè)人因?yàn)槎惤饐栴},不給開發(fā)票,這種情況下,只能從個(gè)人給他打款嗎?
請問老師一月份的時(shí)候有十多筆報(bào)銷做錯(cuò)了已經(jīng)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了也做賬了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應(yīng)該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個(gè)股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實(shí)繳。甲公司連續(xù)三年虧損。 現(xiàn)我司0元購買其中一個(gè)股東的股權(quán),占甲公司40%的股份,認(rèn)繳40萬(前股東已實(shí)繳)。 想問,我司的會(huì)計(jì)處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業(yè)公司,找房東租了房子,又轉(zhuǎn)租岀去了,請問一下我們物業(yè)公司付給房東的租金等怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個(gè)文件,怎么查不到呀?
老師,供應(yīng)商給我們的往來詢證函,對方是營業(yè)收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預(yù)收不動(dòng)產(chǎn)租賃5萬,因?yàn)樽赓U期不確定,暫時(shí)不開發(fā)票,下月初怎么什么增值稅