你好;? ?你里面涉及的都寫; 沒有涉及的不寫; 比如本期收入;? 稅費(fèi)部分都寫哈;? 計(jì)算個(gè)稅是按不含稅計(jì)算的; 其他有免稅收入的就寫; 扣除費(fèi)用的? 有涉及的就寫? ?
老師您好,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是不是必須得填?我零申報(bào)后老是顯示未填寫
老師,您好。我們公司雇了一個(gè)人幾乎隔幾個(gè)月需要付他勞務(wù)報(bào)酬10000左右,按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)的個(gè)稅,我們公司還必須要他個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)票給我們嗎
老師,您好,我想報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,填寫姓名的時(shí)候怎么不能保存上呢
老師,您好,我在報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,哪些是必須填寫的?
我們公司有那種不交社保人員,我們想申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬,我看申報(bào)表有兩個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的表,我要填哪個(gè)才對(duì)?我必須是從事保險(xiǎn)營(yíng)銷員或者是證券經(jīng)紀(jì)人才可以嗎
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當(dāng)月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對(duì)方重新開,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請(qǐng)解答一下
老師稅務(wù)稽查說醫(yī)藥商貿(mào)批發(fā)企業(yè)增值稅稅負(fù)率8%-10%,這對(duì)嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務(wù)率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說服他們
老師:有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,我們是建筑公司,22 年對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆材料費(fèi),但商家開的發(fā)票及四流一致的手續(xù)因快遞原因弄丟了,這種情況該怎么處理呢?
老師內(nèi)外銷7/3分這個(gè)怎么籌劃申請(qǐng)退稅呢?
公司出售只計(jì)提了2年的固定資產(chǎn)汽車,有什么要求嗎?怎么開具發(fā)票?怎么入賬?
轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款給私人名義是還款但是之前這個(gè)私人又沒有轉(zhuǎn)錢過來,我應(yīng)該怎么做賬啊
應(yīng)收賬款對(duì)方科目可以是哪些
允許扣除的稅費(fèi)是什么?
你好; 增值稅和附加稅? ?
免稅收入呢?
你好; 比如? 獨(dú)生子女 ;? 誤餐補(bǔ)助這些??
老師,是不是有個(gè)扣除數(shù)800元?填寫到哪里?
你好; 這個(gè)自動(dòng)計(jì)算的; 不用單獨(dú)去寫哈? ?
老師,我單位給對(duì)方支付6495,那么她的收入是填寫6495,還是再加上個(gè)稅的部分?
你好;? ? ? ? ? 個(gè)人所得稅計(jì)算公式 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) ?
老師,收入的填寫,是扣掉個(gè)稅還是含個(gè)稅的金額
實(shí)際發(fā)放6495元,我不知道收入應(yīng)該填寫多少
你好; 收入?,本期收入填寫的是不含增值稅的收入??
老師,我單位給對(duì)方支付6495,所以收入是填寫6495,還是要把代替她支付的個(gè)稅也算進(jìn)去,老師可否給我一個(gè)數(shù),我算糊涂了
你好;? ? 不含稅去報(bào)哈 ; 你就把不含稅金額包進(jìn)去;其他的數(shù)據(jù) 有就寫;? 自動(dòng)計(jì)算的??
老師呀,那不含稅就是6495了呀?我總共給她支付的是6495
她到手的錢是6495元
你好;? ? ?你的意思是 實(shí)發(fā)是? ?6495 ;? ? 你要反推稅前金額去計(jì)算 是嗎 ;? ??
是啊,我實(shí)際支付6495,不知道收入哪里填寫多少
你好;? ? 那么稅前金額寫 7732.14? ?來 報(bào)個(gè)稅哈? ?