你好,那這個顯示屏是什么時間到的?是九月份的嗎?如果是的話,可以在十月份折舊。
我們公司是今年10月升成一般納稅人的,去年9月成立。一直沒業務零申報,今年9月開始生產。但去年12月有一張專用發票買車子的(老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子),也就是小規模時期收到了一張專用發票,然后一直0申報沒做賬。現在我進認證系統,發現這張發票在認證系統里。那么,認證是肯定要認證掉,要不要進項轉出?然后折舊從哪個月開始算?
老師請問,我公司購買了一套在建的商品房當辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗收,9月份才交房。請問銷售方應在現在就給我們開增值稅發票還是等9月交房才開發票給我們。如果現在開了發票給我們,我應該怎么做帳呢?什么時候進固定資產,什么時候開始提折舊。
老師請問公司去年9月花15萬購買的液晶顯示屏但是款項只是付一部分剩下的遲遲不付款,去年12月付完全款,我把這兩筆款項掛在應付賬款。也沒入固定資產今年1月份取得發票,我從什么時候開始折舊呢
老師您好,請問下,老板有兩個公司,公司A是老板個人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年買固定資產吊車的時候,以為是A公司的,就開票那些所有產權都是A公司的,A公司也抵扣進項了,也每月正常折舊了。這個吊車還是分期付款的,車一直是B公司在用,現在老板要求這個分期款每月由B公司支付,我應該怎么弄呢?轉固定資產是要視同銷售吧,有沒有不增加費用,把資產轉移到B公司的做法呢?
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發商收付款,然后每個月法人轉錢進來付貸款及利息 ,這個賬務處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產 700萬(不含稅) 進項 (已收發票進項額)8.2萬 貸 其他應付款-法人 200 長期應付款 400 應付利息 100呢?
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
9月份付完首付款就到了
你好,可以從十月份開始。
那老師,我之前都沒入固定資產賬頁沒計提折舊現在入賬要把去年的加上嗎
可以的,可以加進去的。
那就是只要固定資產到了不管付沒付款下個月開始都應該計提了對嗎老師
是的是的,是這么做,是這么理解。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。