你好;? ?? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ?
老師,計提社保,公積金和工資分錄怎么寫
計提工資,社保,公積金,個稅, 發放工資,社保,公積金,個稅 怎么寫會計分錄
計提工資包含社保公積金個稅 然后發放工資 交社保公積金分錄
計提工資包含社保公積金個稅 然后發放工資 交社保公積金分錄 寫詳細點
提問:老師,月末計提工資的分錄怎么寫?包含個稅,社保,公積金
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
第一步的工資金額包含哪些?
你好; 包括你工資總額 比如你工資 和? ?績效; 提成這些??
工資總額1000,個人社保200,公司社保300,個人公積金100,公式公積金400,個稅50。老師可以幫我寫一個計提工資的完整分錄嗎?
我覺得這個我能理解的好一些
你好; 借管理費用- 工資1000 貸應付職工薪酬-工資1000 ; 發工資 :借? ??應付職工薪酬-工資1000? 貸應交稅費-應交個人所得稅? ? 50? ;其他應收款-個人社保 200 ; 其他應收款-個人公積金100? ; 銀行存款? ? ? ;單位部分的社保和 公積金自己計提做分錄即可? ?