你好 你的分錄是正確的
收入做賬: 借:應收賬款——順豐代收款 10萬 ——現金 2萬 貸:預收賬款 12萬 借:銀行存款 8萬 現金 1萬 銷售費用——順豐運費 1萬 財務費用——順豐手續費 1萬 貸:應收賬款——順豐代收 10萬 ——現金 2萬 實際收到的銀行存款包含已經扣除的管理費1萬,這個管理費應該如何做賬?
老師你好,我司上月預收A司1萬元,借:銀行存款1萬,貸:預收賬款1萬,當月A司發生5800,我司又收到5800,借:銀行存款5800,貸:應收賬款:5800嗎?那之前預收的1萬呢?預收賬款怎么調整到應收呢?
老師,之前財務之前分錄是這樣做的,借銀行存款1萬借應收賬款1萬,貸主營業務收入2萬,那我現在做這筆紅沖發票怎么寫分錄啊
老師你好,請問一下,我之前收了預收款1萬元,做的賬是 借:銀行存款 1萬 貸:預收賬款 1萬元。這次結清賬款收到8萬。開票是9萬元,我現在做的賬是 借:銀行存款8萬 預收賬款1萬 貸:主營業務收入9萬 。請問這樣對嗎
1、財務會計分錄,借:銀行存款,6000元,貸:應上繳財政款,6000元,不做預算會計分錄。2、財務會計分錄,借:應上繳財政款,6000元,貸:銀行存款,6000元,不做預算會計分錄。3、財務會計分錄,借:銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,不做預算會計分錄。4、財務會計分錄,借:預收賬款,5萬元,貸:事業收入,5萬元,預算會計分錄,借:資金結存-貨幣資金,5萬元,貸:事業預算收入,5萬元。5、財務會計,借:銀行存款,9萬元,貸;事業收入,9萬元,預算會計分錄,借:資金結存-貨幣資金,9萬元,貸:事業預算收入,9萬元。
老師好,事業單位法人證上面單位名稱后面帶括號另個名稱,稅務辦理的時候帶括號名稱,單位公章沒有括號名稱,銀行辦理的也不帶括號名稱,所以涉及稅務退稅退不到銀行,這種情況是不是需要把銀行改成加括號名稱的,可是有的單位又說政府說公章不能帶括號,想請教老師給個提示
老師,由于有退貨款,現金流量表里導致購買材料支付的現金成了負數,這怎么調整
現結供應商走預付還是應付?
直播公司可以開直播表演服務費嗎
老師你好,做舊資源回收的,反項開票要繳稅款嘛
正常行業的毛利是不是在20%左右?
賣海鮮的行業,實操哪里看
上年取得的發票,今年取回了,匯算清繳填在哪里?匯總還是明細?
老師就是500元以下的零星開支,開收據,收款人為個人的,需要收款人簽字,寫上身份證號碼電話號碼,不用蓋付款人的財務專用章嗎,有沒有樣板啦?
老師我想問一下財務軟件里出據的資產負債表里實收資本期末余額100000和年初數一直對嗎?因為中間沒有增加實收資本
之前做了應收賬款。如果最后貸:主營業務收入9萬 改成貸:應收賬款9萬這樣對不對?
是的,也是可以的,應收賬款和預收賬款在這邊其實是可以互用的