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老師你好c選項麻煩幫忙看一下,這個分錄怎么寫

老師你好c選項麻煩幫忙看一下,這個分錄怎么寫
2023-02-15 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-15 09:15

您好 借:銀行存款等 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶8334 追問 2023-02-15 09:17

那答案為啥還說c是固定資產清理科目在借方?答案是不是錯了

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齊紅老師 解答 2023-02-15 09:39

因為應交稅費在貸方 對應的要抵減固定資產清理科目就在借方? 分錄是抵減后寫的一筆 分開寫 借:銀行存款 貸:固定資產清理 借:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅 把固定資產清理科目合并 就寫了我前面的一筆分錄? 這樣可以理解嗎

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快賬用戶8334 追問 2023-02-15 09:45

老師,麻煩給解釋下你不是寫了兩個分錄么?然后第一個分錄那個貸方固定資產清理是包含什么?賬面價?那為啥底下那個稅要沖減固定資產清理?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 10:15

因為總的是固定資產清理金額 然后固定資產清理要交稅 所以稅金要沖減一部分固定資產清理

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您好 借:銀行存款等 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅
2023-02-15
你好 改擴建是通過在建工程 借 在建工程 累計折舊 貸固定資產 固定資產毀損 借 固定資產清理 ? ? 累計折舊 貸 固定資產 然后再將固定資產清理轉入營業外支出 B選項 以固定資產清償債務,應將固定資產的公允價值與該項固定資產賬面價值和清理費用的差額作為轉讓固定資產的損益處理。將固定資產公允價值與重組債務的賬面價值的差額,作為債務重組利得。債權人收到的固定資產按公允價值計量。 抵債時的賬務處理: (1)用固定資產抵債時 借:固定資產清理(原值-累計折舊額) 借:累計折舊(累計折舊額) 貸:固定資產(原值) (2)抵債后(低償債務后賬面差額處理) 借:應付賬款(或其他應付款)--某某(欠款額) 貸:固定資產清理(固定資產清理額牛賬網提供) 貸:營業外收入(清理額小于欠款額)或:借:應付賬款(或其他應付款)--某某(欠款額) 借:營業外支出(清理額大于欠款額) 貸:固定資產清理(固定資產清理額) D換入股權 借:固定資產清理 累計折舊, 貸:固定資產。 同時, 借:長期股權投資, 貸:固定資產清理。
2023-11-09
同學你好,1,借:應收票據46400? 貸:主營業務收入40000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額6400 2.借:應收票據25000 貸:應收賬款25000
2023-06-19
你好,同學。 了解內部控制只是確定其是否得到執行,并不確定是否得到一貫執行,確定其是否得到一貫執行是控制測試要做的
2020-10-05
您好 請問是開出銀行承兌匯票么
2021-12-10
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