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2021-10-13 11:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-13 12:39

同學好 借營業費用-廣告費126000 管理費用辦公費6800 制造費用9800 管理費用工會經費22 財務費用5000 其他業務支出1680 在建工程2000 貸銀行存款

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快賬用戶3455 追問 2021-10-13 12:40

后面的呢

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快賬用戶3455 追問 2021-10-13 12:41

老師你好

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齊紅老師 解答 2021-10-13 12:45

借分期收款發出商品840000 貸庫存商品840000 借應收賬款152 貸主營業務收入120 未實現融資收益32 借未實現融資收益8 貸財務費用8

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齊紅老師 解答 2021-10-13 12:46

借利潤分配未分配利潤26 貸本年利潤26

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快賬用戶3455 追問 2021-10-13 12:47

第二個不是要攤銷嘛?

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齊紅老師 解答 2021-10-13 12:47

借原材料 貸在途物資 借產成品 貸生產成本

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快賬用戶3455 追問 2021-10-13 12:49

老師,,,第二個是不是還有攤銷的步驟哦

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齊紅老師 解答 2021-10-13 14:08

財務費用那個就是攤銷

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快賬用戶3455 追問 2021-10-13 14:15

要像這樣的形式

要像這樣的形式
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齊紅老師 解答 2021-10-13 14:23

借分期收款發出商品840000 貸庫存商品840000 借 應收賬款152 貸 主營業務收入120 未實現融資收益32 借 未實現融資收益8 貸 財務費用8

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同學好 借營業費用-廣告費126000 管理費用辦公費6800 制造費用9800 管理費用工會經費22 財務費用5000 其他業務支出1680 在建工程2000 貸銀行存款
2021-10-13
同學你好 借,固定資產255000 借,應交稅費一應增一進項33150 貸,實收資本288150
2021-03-12
同學你好,1,借:應收票據46400? 貸:主營業務收入40000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額6400 2.借:應收票據25000 貸:應收賬款25000
2023-06-19
同學你好 發票是怎么開的呢
2022-03-10
您好 借:銀行存款等 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅
2023-02-15
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