你好;? ? ? 分紅的話 20%個稅的;這樣 會造成你們法人 承擔稅費很高的;? ?;你們屬于什么類型的公司? ?
我司是2020年4月份注冊的,注冊資金100萬,經營快2年,每年都盈利,現在賬面未分配利潤270萬,股東是自然人,聽了齊紅老師的分紅稅籌方案,用法人公司增資擴股700萬,注冊資金800萬,章程約定兩年內不得分紅,后期分紅按實際出資比例分紅。是可以這樣操作嗎
老師,我們公司是建筑企業,當初成立時是由三個自然人注冊成立。注冊資金是6000多萬,實收資本是0。 但財務報表未分配有近800萬,現在有一個公司B , B公司的注冊資金是100萬,現在面臨的是 B公司100%投資a公司,現在該如何操作?另外 A公司原有股東,是不是必須要先為分配利潤按股息紅利20%交個人所得稅,另外股權轉讓這一塊。協議上金額如何確定最好?因為兩個公司幕后老板是同一人
2、甲有限責任公司(簡稱“甲公司”)由兩位投資者各出資750萬元設立。2020年1月初甲公司資產負債表所有者權益項目金額如下:實收資本1500萬元,資本公積500萬元,盈余公積300萬元,未分配利潤100萬元。2020年甲公司發生如下經濟業務:(1)1月10日,經股東會批準,按股東原出資比例將資本公積300萬元轉增資本。(2)9月20日,為擴大經營規模,經股東會批準,引入新投資人加入甲公司,并將甲公司注冊資本增加至2000萬元,按投資協議,新投資人出資資金300萬元,占甲公司注冊資本的比例為10%。(3)12月31日,經計算本年度實現凈利潤400萬元,經股東會批準,按凈利潤的10%提取法定盈余公積;按凈利潤的30%以現金方式向投資者分配利潤。寫會計分錄
老師,我們公司開張2年半,原來是自然人股東,現在用法人公司增資,股東協議約定:原股東不分紅,增資后按實際比例分,章程只約定:按比例分配,原來未分配利潤有200萬,請問稅局是看協議分紅,還是看章程分紅的,我們這樣約定能達到稅籌效果嗎
你好,原來我司,注冊資本100萬,都是自然股東,有未分配利潤300萬的,2022年12月約定原自然人股東不分紅,增資法人公司股東800萬,增資后按比例分配,法人,公司沒實繳,已完成變更,現在2023年2月,可以現在分紅嗎?現在分紅能達到稅籌效果嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
貿易,法人公司分紅不是免稅嗎
你好;? ? ? 居民企業投資 分紅;這個是免稅的? ?
我們增資的是居民企業,
你好;? 那就是免企業所得稅的;? ??
新股東是居民企業投資
你好;? ? 那就是 投資收益免企業所得稅的??
居民企業投資不是免分紅稅嗎?
分紅稅指的是企業所得稅嗎
你好1;? 是免企業所得稅的 ;2.? ? ? ? 公司收到了 錢投資收益 ; 在分配給下面的? ? ?股東; 股東 繳納個人所得稅 20% ;? ? ? 3. 是的?
那我們剛新增的居民企業,沒有實繳,可以分紅嗎
你好 ;? ?看你股東協議約定哈; 如果認可按認繳比例? 分紅也是可以的??
分紅個稅是公司申報,還是股東自行申報
?你好 ;? 公司代扣分紅個稅的??
代扣代繳
是的;代扣代繳個稅的??
代繳的個稅不能入公司成本
你好;? 本身個人承擔的; 不會計入公司成本的??