你好,21年10月更正申報,如果有涉及到你的進項稅額轉出,你當時就要調賬,沒有涉及進項稅額轉出的金額,就不要調賬。
老師,我這邊去年做了一筆應付賬款,但是當月已經拿到了票。進項稅也已經抵扣并結轉了,不含稅部分今年如何調整年度損益呢?
這個是20年的,收到專票已經賬,但是此發票已經調增,不能用,請問在所尾期12月份未認證但是在21年1月份已經結轉到進項稅額(已認證)請問在21年怎么調整這個分錄哈?我打算下個月申根增值稅時把這已認證進 說轉出
公司一般納稅人,20年3月有一筆簡易征收收入,進項未轉出,21年11月稅務要求按比例進項轉出,補交了增值稅,附加稅,請問去年的所得稅匯算清繳報表需要調整嗎?因為增值稅是按比例調整的,如果調整所得稅,要按當初進項票入賬科目按比例調整嗎
老師,請教一下,稅局監查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發票異常要求做進項稅額轉出,抵稅當期的增值稅表報已做更正申請,現在企業所得稅年度納稅表該怎么調整呢更正申報呢?
請問老師我21年10月更正申報,進項稅額轉出,請問我賬要不要調整?如何調整?進項稅已經當期結轉了,
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
進項稅額轉出的,老師。那么長時間了,進項稅額也結轉了,要把所有賬都朝前推嗎?有沒有什么簡單的方法
你好,進項稅轉出有差異,對差異部分調整就可以。不是整個賬都調的