你好,第一個(gè)月是這么算的,第二個(gè)月每個(gè)月都需要累積起來(lái)的,用累計(jì)收入減去這個(gè)累計(jì)扣除)*稅率-之前預(yù)繳
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來(lái),所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來(lái),2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師你好!,我想問下 :一、當(dāng)?shù)厣缙焦べY標(biāo)準(zhǔn)里面能不能含給員工買的單位和個(gè)人的五險(xiǎn)?二、如果不含的話,比如我醫(yī)院之前以1700為準(zhǔn),當(dāng)?shù)厣缙焦べY為2300~2500,我們沒達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),為了達(dá)到這個(gè)社平標(biāo)準(zhǔn),我們可不可這樣做:1、把給員工交的社保(單位部分)800元加到1700里,來(lái)達(dá)到社平工資表準(zhǔn)準(zhǔn),或者通過(guò)把給員工每月的免費(fèi)的伙食費(fèi)600員加進(jìn)去,就能達(dá)到當(dāng)?shù)厣缙焦べY表準(zhǔn),這樣做法對(duì)不對(duì)?
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)差額,因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個(gè)人里面扣減出來(lái)單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)養(yǎng)老金差額。因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個(gè)人里面扣減出來(lái)單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!!!
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
老師,這是二月工資,我們是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,我那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)他在原單位社保和公積金還沒斷,是不是意味著我這邊報(bào)不了個(gè)稅?原來(lái)單位應(yīng)該會(huì)給他申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在這個(gè)二月份工資是不是要加上人家原來(lái)單位一個(gè)的工資來(lái)算二月需要扣多少?
可以申報(bào)個(gè)稅的,這個(gè)不影響。第二個(gè)月它的稅率也是3%,和第一個(gè)月一樣的。
1個(gè)人可以有多處工資,可以在多個(gè)地方申報(bào)個(gè)稅。
但我不知道他1月份工資艾,還有人家原單位扣社保公積金這些,我不能用累計(jì)收入減去累計(jì)扣除這些,是不是我上面算的就不對(duì)了
一月份你們單位給他們發(fā)沒發(fā)放,你只申報(bào)你單位的,你別管別人的。
一個(gè)月份不是我們單位發(fā)的,那我就按我這個(gè)月算的扣,等后面?zhèn)€稅匯算清繳的時(shí)候,他自己在手機(jī)上匯算清繳一下。麻煩老師了,下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,我把專項(xiàng)附加扣除錄在系統(tǒng)里面,可以?到時(shí)候差1月的匯算清繳,可以?
人家不需要交個(gè)稅的,因?yàn)樗睦塾?jì)扣除費(fèi)用是1萬(wàn)。
意思是我剛才那邊累計(jì)扣除不是5000,而是1萬(wàn)了?但累計(jì)收入這些我也不知道
因?yàn)榈谝粋€(gè)月他的收入是零,然后第二個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用不又成了10000了嗎?
算不過(guò)賬來(lái)嗎?累計(jì)扣除費(fèi)用每個(gè)月增加5000。
我剛才打電話問12366了,我只管我們這邊的,這個(gè)月扣5000元,不管其他單位,但時(shí)候匯算清繳的時(shí)候他申請(qǐng)一下就好了
但他1月份的時(shí)候不是我們單位這邊申報(bào),還是人家原單位申報(bào),我們是三月申報(bào)二月的,是第一個(gè)月錄入系統(tǒng)
第一個(gè)月你給他申報(bào)零不就可以啦,然后第二個(gè)月填寫他發(fā)下去的工資。
一月份你們單位給他們發(fā)沒發(fā)放,你只申報(bào)你單位的,你別管別人的。 這里不是回復(fù)了嗎?一月份你沒有給人家發(fā)工資,不需要你單位去填寫人家發(fā)放的工資。
入職時(shí)間也不可能是填1月的,我們是從二月開始,那之前的不在我們這邊申報(bào),我們應(yīng)該不用管艾
但是你又說(shuō)累計(jì)扣1萬(wàn),不管的話就扣5000元啊,怎么會(huì)扣1萬(wàn)
你們領(lǐng)導(dǎo)幾月份入職的?幾月份簽訂的勞動(dòng)合同?
2月,所以就正常扣5000元吧!如果合同是1月簽的就扣10000元,對(duì)吧!麻煩老師了,謝謝
對(duì),是的,是這么做,是這么理解的。
感謝老師?!謝謝
不要客氣,工作愉快。