你好 是的,沒有,是有點(diǎn)高
老師,請(qǐng)問一下 1、工資薪金每個(gè)月申報(bào)預(yù)繳和年終匯算清繳的稅率和速算扣除數(shù)是一樣的嗎?可以把稅率表發(fā)給我看一下嗎 2、如果公司每個(gè)員工的工資和獎(jiǎng)金都不一樣,還有專項(xiàng)扣除也不一樣,怎么選擇申報(bào)呢?要一個(gè)一個(gè)去分別手工核算?如果公司有一百個(gè)或者1000個(gè)員工怎么辦
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅了(一次性獎(jiǎng)金填報(bào))。但是后來做賬過程中,財(cái)務(wù)經(jīng)理說我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計(jì)入年終獎(jiǎng)。現(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次,24500單獨(dú)做了一個(gè)工資表。可是我不太明白,個(gè)所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢當(dāng)時(shí)按費(fèi)用處理的,申請(qǐng)報(bào)銷直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時(shí)候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個(gè)稅?有點(diǎn)懵。
首先請(qǐng)個(gè)問老師注意,本題有四個(gè)問題,網(wǎng)上面也有類似題目,但是問題不一樣,請(qǐng)給我這道題目的過程和答案,已經(jīng)問了三四天了,不是不會(huì)就是給我從網(wǎng)上找來的答案林業(yè)公司現(xiàn)有資料如下:項(xiàng)目初始投資650萬元,其中:固定資產(chǎn)投資500萬元,流動(dòng)資金投資100萬元,其余為無形資產(chǎn)投資,全部投資的來源均為自有資金。該項(xiàng)目建設(shè)期為2年,經(jīng)營(yíng)期為10年,除流動(dòng)資金投資在項(xiàng)目完工時(shí)投入外,其余投資均于建設(shè)起點(diǎn)一投入。固定資產(chǎn)的壽命期為10年,按直線法計(jì)提折舊,期滿有40萬元的凈殘值;無形資產(chǎn)從投資年份起分10年攤銷完畢;流動(dòng)資產(chǎn)于終結(jié)點(diǎn)一次收回。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后,每年發(fā)生的相關(guān)營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本分別為380萬元和129萬元,所得稅稅率為33%1.計(jì)算項(xiàng)目初始投資中固定資產(chǎn)投資的靜態(tài)回收期2.按14%的收益率計(jì)算項(xiàng)目的NPV3.試算出本項(xiàng)目的IRR4.求出本項(xiàng)目的PI
老師您好,公司有個(gè)員工個(gè)稅做了子女教育的專項(xiàng)附加扣除按100%比例扣了,而且他本來可以添加但沒有添加贍養(yǎng)父母的專項(xiàng)附加,然后他的妻子是都沒有填專項(xiàng)附加扣除,所以他們?cè)偌由夏杲K獎(jiǎng)后都有交了點(diǎn)個(gè)稅,如果他們之前有按雙方子女各50%比例分配,有把贍養(yǎng)父母專項(xiàng)附加加上就不用扣,這樣的話做2022年個(gè)稅綜合申報(bào)時(shí)他們還退得了個(gè)稅嗎?
老師好!請(qǐng)問年終獎(jiǎng)和工資是分開報(bào)個(gè)稅的嗎?年終獎(jiǎng)沒有什么扣除項(xiàng)目嗎?我剛才報(bào)一名員工的年終獎(jiǎng)2400.然后系統(tǒng)自動(dòng)算出來,百分之三的稅率,應(yīng)補(bǔ)稅72元,這樣對(duì)的嗎?有點(diǎn)高啊
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
然后我試著把年終獎(jiǎng)跟工資一起報(bào),也就是合并到正常工資薪金里,得出的結(jié)果是0個(gè)稅,那少交稅的話可以合并報(bào)嗎?
可以的,也是可以合并申報(bào)的
分開報(bào)個(gè)稅高啊
這個(gè)不一定的阿阿
問題是匯算清繳的時(shí)候是不是也要補(bǔ)回來?
這個(gè)是員工個(gè)人匯算清繳阿
就想知道申報(bào)方式不一樣最后個(gè)稅是不是都一樣的
不一樣的,不一樣的
那就是合并申報(bào)啰?
畢竟稅少啊
可以的,可以的的的
然后還有一個(gè)開年紅包每人200也可以一起并入工資申報(bào)嗎
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的