借累計(jì)折舊,貸制造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年都損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤。
制造業(yè),折舊費(fèi)全部計(jì)入制造費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年有多折舊的,調(diào)整如何做分錄(依然在21年改,不在22年改)
設(shè)備折舊,計(jì)入制造費(fèi)用。去年的時(shí)候,折舊的制造費(fèi)用做多了,最后導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本做多了?,F(xiàn)在調(diào)整,分錄怎么寫呢?
老師,您好,固定資產(chǎn)入的是制造費(fèi)用,制造費(fèi)用最后是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本對嗎?2022年一整年到現(xiàn)在都沒有生產(chǎn),那每個(gè)月還能計(jì)提折舊嗎
老師好,就是計(jì)提了制造費(fèi)用的裝膠車間,然后忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,憑證的話怎么做?計(jì)提時(shí),借,制造費(fèi)用~裝膠車間,7139.87.貸:累計(jì)折舊,補(bǔ)。補(bǔ)分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,制造費(fèi)用~裝膠車間
老師您好,2023年結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用-折舊費(fèi)到生產(chǎn)成本的時(shí)候多記了2萬,現(xiàn)在我的制造費(fèi)用貸方有余額,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒有回來。會計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個(gè)問題,今天在會計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級會計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過正常信用條件分期支付時(shí)會有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說會計(jì)入資本化,請問怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問
制造費(fèi)用本來就做多了,按照第一個(gè)分錄,制造費(fèi)用不是更多了嗎
好,第一個(gè)分錄是紅沖的制造費(fèi)用,如果是增加的話,他應(yīng)該是在借方。